Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 11103510 22.3.2011 Telekomunikačné poplatky GTS Slovakia, a.s. 35795662  183.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110036 22.3.2011 Telekomunikačné poplatky Button Systems, s.r.o. 36354058   97.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0078726171 22.3.2011 Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  125.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 3724085920 22.3.2011 Telekomunikačné poplatky Slovak Telekom 35763469  215.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200110252 22.3.2011 Poplatky za užívanie nebytového priestoru Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  424.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7266990678 22.3.2011 Odber zemného plynu za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  2,440.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8724085925 22.3.2011 Telekomunikačné poplatky Slovak Telekom 35763469  35.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000512425 22.3.2011 Spracovanie PPP U v mesiaci február 2011 Slovenská pošta, a.s. 36631124  27.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300110063 22.3.2011 Prefakturácia EE novej budovy MÚ za obdobie od 1.1.2010 do 1.8.2010 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1,568.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 112022 23.3.2011 kúpa motorového vozidla KIA RIO AutoMarket Trenčín s.r.o. 36336394  8,900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112023 23.3.2011 kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 AutoMarket Trenčín s.r.o. 36336394  12,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12011_ 31.3.2011 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová   43.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111025 23.3.2011 Kancelárske potreby SINOVA, s.r.o. 36318086  1,622.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 492010 23.3.2011 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová   83.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6222011 23.3.2011 Náklady za január 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  1,571.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201119 23.3.2011 Trovy exekučného konania EX 743/2007 Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD 37913581  70.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240291563 23.3.2011 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 36677281  33.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000513723 23.3.2011 Tlač poštového peňažného poukazu na účet. Slovenská pošta, a.s. 36631124  193.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 9724085931 23.3.2011 Telekomunikačné poplatky Slovak Telekom 35763469  48.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 1047676 23.3.2011 Pohonné hmoty Spectrum a.s. 36311014  41.68 EUR 
Nastavenia cookies