Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2420800009 | 5.2.2024 | Umývací program auta - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 7.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000980670 | 13.1.2017 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2016 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216010280 | 13.1.2017 | Telekomunikačné služby 11/2016 - KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 7.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210739 | 9.12.2021 | Manipulácia s čerpadlami na Trenčianskej ul. - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001272631 | 20.12.2019 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2019 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24162 | 4.6.2024 | Dofakturácia nájmu nebytových priestorov za 1. štvrťrok 2024 - elektrina, voda | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 7.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210523 | 13.9.2021 | Kosenie okolo prečerpávacej stanice ul. Trenčianska - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23154 | 15.6.2023 | Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytových priestorov 1. štvrťrok 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 7.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150547 | 7.10.2015 | Vodárenské práce - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 27232015 | 20.2.2015 | Doprava autom - Referendum o rodine | Spoločný úrad samosprávy | 7.35 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000651446 | 4.3.2013 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001164470 | 14.12.2018 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 10/2018 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060097715 | 8.11.2021 | telefon | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210659 | 8.11.2021 | Vývoz odpadových vôd - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041702007 | 12.2.2018 | Finančný spravodaj - vyúčtovanie r. 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 7.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220435 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávecej stanici -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7.45 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41200004 | 24.7.2020 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 7.50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41200005 | 24.7.2020 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 7.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801301 | 16.12.2022 | Umývací program MsÚ - NM222DK | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 7.50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130004 | 15.2.2013 | Fakturujeme Vám za vyhlásenie v mestskom rozhlase
|
Rádio makler s.r.o. | 35694238 | 7.59 EUR |