Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021125 12.5.2021 „Oplotenie futbalového ihriska v areály futbalového štadióna AFC Považan“ Nové Mesto nad... SLOVIMM, s.r.o. 36221031  6,454.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021009 10.6.2021 Oprava oplotenia futbalového ihriska v areáli AFC SLOVIMM, s.r.o. 36221031  6,454.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017087 11.9.2017 Rekonštrukcia chodníka Hurbanova ul. - ľavá strana STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  6,451.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 562015 4.6.2015 Opatrovateľská služba - 4/2015 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  6,449.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020021 23.11.2020 Doprava materiálov a strojov -Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC SLOVIMM, s.r.o. 36221031  6,441.28 EUR 
Detail Faktúra 912015 4.8.2015 Opatrovateľská služba - 6/2015 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  6,435.12 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 21-12-2023 22.12.2023 poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie bazéna pre verejnosť Stredná priemyselná škola 00161403  6,435.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 95623 5.2.2024 Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov 10/2023 - 12/2023 Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV 00161403  6,435.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 95623 5.2.2024 Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov 10/2023 - 12/2023 Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV 00161403  6,435.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220542 17.10.2022 Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  6,430.58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SPS 001/2012 6.1.2012 ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS, na základe Zmluvy o dielo č.... A.V.I.S., spol. s r.o. 31359159  6,427.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201001 20.1.2012 ročná údržba informačného systému MIS A.V.I.S., spol. s r.o. 31359159  6,427.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101003 17.1.2011 Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 A.V.I.S., spol. s r.o. 31359159  6,427.77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SPS-12011 17.1.2011 Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 A.V.I.S., spol. s r.o. 31359159  6,427.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200194 22.4.2020 Prefakturácia vyregulovania ústredného kúrenia - bytový dom Weisseho 18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  6,424.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016010 19.9.2016 Maliarske práce - objekty SO 11, SO 12 - rekonštrukcia časti areálu v býv. voj. skladoch pre... Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP 50092651  6,421.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3020923714 20.5.2020 Stravné lístky - 5/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  6,410.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020075 30.4.2020 stravenky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  6,403.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 3020995190 21.12.2020 Stravné lístky - 12/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  6,379.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020192 26.11.2020 stravenky 12/2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  6,372.00 EUR 
Nastavenia cookies