Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1401006 4.2.2014 ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  8,675.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130672 4.2.2014 vodárenské práce - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  106.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130690 4.2.2014 kontrola prečerpávacej stanice - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  10.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130694 4.2.2014 studená voda 8.11 až 6.12. 2013 - Dom dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  63.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 13521 4.2.2014 nájom nebyt. priestorov 4. štvrťrok 2013 - el. energia, voda, plyn Stredná odborná škola Piešťanská ul. 893111  203.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130707 4.2.2014 náklady na opravu a údržbu 12/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  507.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130705 4.2.2014 náklady na opravu a údržbu 12/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2,357.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130706 4.2.2014 náklady na opravu a údržbu 12/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,125.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130709 4.2.2014 náklady na opravu a údržbu 12/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  680.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 131166595 4.2.2014 doplatok - Finanční spravodajca 2013 SÚVAHA s.r.o. 31349765  18.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 5041303799 4.2.2014 doplatok - Finančný spravodaj 2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  14.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 714001143 4.2.2014 Vodné, stočné, z povrchu - ZOS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  98.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 14009 4.2.2014 trovy exekúcie - E. Kráľ Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský 34056700  49.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140014 4.2.2014 toner HP CE255A- MsU Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  127.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140003 4.2.2014 odmena komisionára 1/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,630.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140004 4.2.2014 odmena komisionára Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  936.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140002 4.2.2014 fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,704.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140001 4.2.2014 fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  407.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 714009087 4.2.2014 Vodné, stočné, voda z povrchu - MsU 1 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  443.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130695 4.2.2014 elektrická energia rok 2013 - Dom dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  7,650.57 EUR 
Nastavenia cookies