Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5041302291 4.2.2014 Úplné znenia 2013 - vyúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  36.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214000453 4.2.2014 telekomunikačné služby - MsU GTS Slovakia a.s. 46303502  109.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000723153 4.2.2014 poštové poukážky 12/2013 - MsU Slovenská pošta a.s. 36631124  9.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 4.2.2014 školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY Asociácia správcov registratúry 37922190  39.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130123 4.2.2014 Údržba internetu - MsU NETIX Solutions s.r.o. 43783627  220.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 130122 4.2.2014 doména verejné obstarávanie NETIX Solutions s.r.o. 43783627  127.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150688576 4.2.2014 el. energia za kamery - A. Sládkoviča, Ctiborova ul. Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. 36677281  76.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7210579242 4.2.2014 kamery - Hurbanova, P. Matejku Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. 36677281  229.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 5757640749 4.2.2014 telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU Slovak Telekom a.s. 35763469  228.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1757641670 4.2.2014 telekomunikačné služby - ZOS, Utulok Slovak Telekom a.s. 35763469  94.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2757640728 4.2.2014 telekomunikačné služby - MsP Slovak Telekom a.s. 35763469  35.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130656 4.2.2014 montáž vodomernej zostavy - Dom dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  994.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 122014 4.2.2014 poskytovanie soc. služieb 12/2013 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  9,701.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 4.2.2014 telekomunikačné služby - Msu Slovanet a.s. 35765143  289.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1065933987 4.2.2014 telekomunikačné služby - MsU Telefónica Slovakia s.r.o. 35848863  30.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 252014 4.2.2014 upratovacie služby 12/2013 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  641.22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130001 4.2.2014 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  107.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 452014 4.2.2014 znalecké posudky - Športová hala, Dom služieb Ištok Igor, Ing. 1020308641  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014001_ 4.2.2014 geometrický plán - bývalé kasárne GEOSTA - Ing. Radovan Stacho 43580718  247.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1401007 4.2.2014 ročná údržba informačného systému MIS - MsU A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  1,032.00 EUR 
Nastavenia cookies