Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 140024 10.3.2014 Oprava vozidla Škoda Fábia combi - MsP Eurocentrum s.r.o. 31449271  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22014383 10.3.2014 Internetový prístup iSamosprava - r.2014 - MsU Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ 42171717  149.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140072 10.3.2014 vodárenské práce - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  67.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140005 10.3.2014 kontrola prečerpávacej stanice - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014800135 10.3.2014 Benzín 2/2014 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  167.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014800136 10.3.2014 Benzín 2/2014 - MsU DIESEL AGV s.r.o. 45690995  167.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 20141014 10.3.2014 kancelárske potreby - MsU Sinova s.r.o. 36318086  1,586.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 10140074 10.3.2014 Zábraňové oceľové stĺpiky GETOS s.r.o. 36338354  432.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140002 10.3.2014 Prefakturujeme Vám, montáž vodomernej zostavy na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV IZOTECH GROUP s.r.o. 36301311  994.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022014 10.3.2014 čist. prostiedky VPP Macková Sylvia - SLOVAK ZOO 37025406  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 714027586 18.3.2014 Vodné,stočné ZOS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  151.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 182014 18.3.2014 ozvučenie - hokejový zápas ZOH Madro Ľubomír, Ing. 40270343  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140429 18.3.2014 Notebook NTB DELL Vostro 5470 Comtec, s.r.o. 36323951  2,069.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 484330592 18.3.2014 údaje z informačného systému katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3049007125 18.3.2014 Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  5,022.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 402014 18.3.2014 Znalecký posudok - dom na Námestí slobody č. 5/6 Gálik Andrej Ing.   400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 38812014 18.3.2014 príspevok pre AFC - voda Atleticko - futbalový klub 34009159  644.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140147 18.3.2014 Repasované tonery - MsU RENOT SK s.r.o. 45667811  710.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140146 18.3.2014 Toner - voľby prezidenta RENOT SK s.r.o. 45667811  69.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 582014 18.3.2014 Opatrovateľská služba 2/2014 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  8,686.27 EUR 
Nastavenia cookies