Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2014002_ 10.3.2014 Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - J. Kollára, Klčové,... Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária 11976454  880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014001_ 10.3.2014 Predprojektové polohopisné a výškové zameranie - Ul. J.Kollára a J. Kréna Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária 11976454  1,142.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140008 10.3.2014 Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 10ks/25 €\2. časť 10ks/12 € ME-TRADEX s.r.o. 46854771  370.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000731612 10.3.2014 poštové služby 1/2014 - MsU Slovenská pošta a.s. 36631124  629.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 14022 10.3.2014 zastavenie - EX 38/05 Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský 34056700  71.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000735221 10.3.2014 talač PP - MsU Slovenská pošta a.s. 36631124  138.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 214045 10.3.2014 kopírovací papier - MsU Tising s.r.o. 31430937  1,157.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7758622252 10.3.2014 Telekomunikačné služby - MsP Slovak Telekom a.s. 35763469  35.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 7758622922 10.3.2014 Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok Slovak Telekom a.s. 35763469  79.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7758622276 10.3.2014 Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  216.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014045_ 10.3.2014 Obedy 1/2014 - MsÚ, MsP Stredná odborná škola 00159158  162.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000730134 10.3.2014 Spracovanie poštových poukážok - 1/2014 - MsU Slovenská pošta a.s. 36631124  4.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214002286 10.3.2014 Telekomunikačné služby - 1/2014 - MsP, KD GTS Slovakia a.s. 46303502  127.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140019 10.3.2014 prečistenie pisoárov - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  163.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140055 10.3.2014 prefakturácia vody 7.12.2013 až 20.12.2013 - Dom dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140057 10.3.2014 prefakturácia el. energie 2013 - kamerový systém Ul. Partizánska 2 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  117.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140056 10.3.2014 prefakturácia el. energie 2013 - Ul. Lieskovská, Ul Bošácka Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  76.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 482014 10.3.2014 upratovacie služby 1/2014 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  588.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 1067570665 10.3.2014 telekomunikačné služby 1/2014 - MsU Telefónica Slovakia s.r.o. 35848863  23.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 10.3.2014 telekomunikačné služby 1/2014 - MsU Slovanet a.s. 35765143  351.24 EUR 
Nastavenia cookies