Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 50713 5.8.2013 Poskytnutie bazéna I. polrok 2013 Stredná odborná škola, Bzinská NMnV 00161403  5,974.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000684752 5.8.2013 Spracovanie poštových poukážok 6/2013 - MsÚ Slovenská pošta a.s. 36631124  147.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 4213011565 5.8.2013 Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP, KD, Útulok GTS Slovakia a.s. 46303502  174.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 8751876217 5.8.2013 Telekomunikačné služby 6/2013 - ZOS, Útulok Slovak Telekom a.s. 35763469  37.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 751876208 5.8.2013 Telekomunikačné služby 6/2013 - KD, MsP, MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  229.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 201318 5.8.2013 LH Borovienka kultúrne leto Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013065 5.8.2013 Inštalatérske práce-výmena ohrievača Hadbábny Emill 34491848  4,696.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 213255 5.8.2013 Kopírovací papier - MsÚ Tising s.r.o. 31430937  1,719.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130020 5.8.2013 V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. 36326739  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62013 5.8.2013 DH Trenčianska dvanástka - Leto s hudbou 2013 DH Trenčianska dvanástka 34054057  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1392013 5.8.2013 Upratovacie služby 6/2013 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  542.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 320713 5.8.2013 Odstránenie betónovej tribúny - Športová hala Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí 37020145  7,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3404386 5.8.2013 Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP ASANÁCIA, s.r.o. 36750204  19.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013006 5.8.2013 Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie - "Rekonštrukcia objektu na byt. dom" Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária 11976454  1,960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013211_ 5.8.2013 Obedy 7/2013 - MsP, MsÚ Stredná odborná škola 00159158  20.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 13278 5.8.2013 Nájomné za nebytové priestory - 3. štvrťrok 2013 Stredná odborná škola Piešťanská ul. 893111  865.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1056212276 5.8.2013 Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ Telefónica Slovakia s.r.o. 35848863  9.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 5.8.2013 telefón MsÚ Slovanet a.s. 35765143  397.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013000482 5.8.2013 labor. rozbor-trhovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610968  60.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013000490 5.8.2013 rozbor vody Zelená voda pláž BOLT Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610968  47.60 EUR 
Nastavenia cookies