Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2610184926 14.4.2011 Predplatné časopisu (máj 2011 - apríl 2012) IURA EDITION, spol. s r.o. 31348262  57.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7305103411 14.4.2011 úrazové poistné uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545  48.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 11041 14.4.2011 Skončenie EX 279/04 Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský 34056700  47.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 16477 14.4.2011 Dodávka kancelárskeho papiera Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  833.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 272011 14.4.2011 ozvučenie kultúrneho programu MUZIKÁLOVÝ VEČER Ing. Ľubomír Madro 40270343  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012011_ 14.4.2011 zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  14,327.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1841000288 14.4.2011 Pohonné hmoty PETROOIL s.r.o. 45975663  50.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1841000302 14.4.2011 Pohonné hmoty PETROOIL s.r.o. 45975663  93.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 110005 14.4.2011 Prenájom optickej siete O-NET, spol. s r.o. 36336653  1,303.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011012 14.4.2011 Príspevok pre TV Pohoda NTVS spol. s r.o. 36323900  5,208.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 1841000307 14.4.2011 Pohonné hmoty PETROOIL s.r.o. 45975663  89.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 1841000323 14.4.2011 Pohonné hmoty PETROOIL s.r.o. 45975663  52.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 3019010164 14.4.2011 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  3,827.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1103028 14.4.2011 rozšírenie Informačného systému MIS o agendu Priestupky A.V.I.S., spol. s r.o. 31359159  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11186 27.4.2011 v zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 29.10.2007 Vam fakturujeme... MEDCARE, s.r.o. 36749176  143.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 292011 27.4.2011 Ozvučenie akcie , ktorá sa uskutočnila v Parku D.Š.Zámostského v Novom Meste nad Váhom... Ing. Ľubomír Madro 40270343  56.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011002 27.4.2011 Muzikálový večer dňa 28.3.2011 o 18:00 h Divadlo na kolesách 42050171  550.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011123 27.4.2011 strava za mesiac marec 2011 Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na 00159158  352.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 11105646 27.4.2011 Telekomunikačné poplatky GTS Slovakia, a.s. 35795662  211.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110054 27.4.2011 Telekomunikačné poplatky Button Systems, s.r.o. 36354058   97.76 EUR 
Nastavenia cookies