Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4472015 4.6.2015 Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo, šport Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  30,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1115012 4.6.2015 Demontáž a montáž chodníka - Trenčianska ul. TRIM s.r.o. 31597076  16,123.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015001667 4.6.2015 Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - ZpS ELGAS, sro 36314242  -2,232.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000836071 4.6.2015 Poštové služby - 4/2015 Slovenská pošta a.s. 36631124  644.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150302 4.6.2015 Prečistenie kanalizácie - alikvotna časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  56.93 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150008 4.6.2015 V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... VIX s.r.o. 31565590  200.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150010 4.6.2015 V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... VIDLIČKA, s.r.o. 34148078  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200150516 4.6.2015 Vrátenie časti nákladov za nebytové priestory r. 2012 - teplo - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  -3.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200150528 4.6.2015 Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - MsP Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  -2.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200150529 4.6.2015 Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - zasadačka MsP Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  -0.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200150700 4.6.2015 Vyúčtovanie r. 2014 - vodné, stočné, teplo, TÚV, upratovanie - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  -1,585.11 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150009 4.6.2015 V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Magna Slovteca, s.r.o. 34103236  300.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150011 4.6.2015 V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... SLOV - MATIC spol. s.r.o 17314712  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150308 4.6.2015 Vodárenské práce - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  16.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150307 4.6.2015 Optava čerpadla v prečerpávacej stanici - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  56.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150316 4.6.2015 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  18.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 762015 4.6.2015 Znalecký posudok - pac. č. 3160/7 a 3160/8 Ištok Igor, Ing. 1020308641  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015800497 4.6.2015 Benzín 5/2015 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  122.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015800498 4.6.2015 Benzín 5/2015 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  63.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 15255 4.6.2015 Dofakturácia za elektriku, vodu, plyn - 1. štvrťrok 2015 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893111  28.55 EUR 
Nastavenia cookies