Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41150004 18.5.2015 Fakturujeme Vám dodávku elektrickej energie Zariadenie pre seniorov 42372984  4,636.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150020 18.5.2015 Štúdijný pobyt - Letná škola tvorby verejných priestorov, Švédsko 2015 - Ing. Trstenský ŠTÚDIO- 21 plus, s.r.o. 35765607  280.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015800422 18.5.2015 Benzín 4/2015 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  110.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015800423 18.5.2015 Benzín 4/2015 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  76.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 150057 18.5.2015 Dodávka a montáž zariadenia GPS a ročná služba - MsP Eurocentrum s.r.o. 31449271  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3059015146 18.5.2015 Stravné lístky 5/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  4,396.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015800442 18.5.2015 Benzín 4/2015 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  145.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015800443 18.5.2015 Benzín 4/2015 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  95.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 318715053 18.5.2015 Elektrická energia - 5/2015 - ZOS, MsU, KD, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  964.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 215023471 18.5.2015 Vodné, stočné, zrážky - 10.3 až 13.4.2015 - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  95.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150169 18.5.2015 IP telefón k pevnej linke - pomocná pokladňa MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  83.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015032_ 18.5.2015 Rekonštrukcia chodníka - Holubyho ul. STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  24,162.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 1115011 18.5.2015 Demontáž a montáž chodníka - Ul. Kpt. Nálepku TRIM s.r.o. 31597076  18,020.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 4312015 18.5.2015 Kapitálové výdavky Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  10,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015001666 18.5.2015 Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  0.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 150128 18.5.2015 Školenie a preskúšanie pracovníka R. Kolárika - obsluha plynových kotlov REGAS, s. r. o. 46350314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150127 18.5.2015 Odborné prehliadky a skúšky - ŠH, AFC, MsÚ, ZOS REGAS, s. r. o. 46350314  749.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150034 18.5.2015 Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ BONMAX s.r.o. 36310735  48.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 318815051 18.5.2015 Elektrická energia 5/2015 - Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  8.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014109 18.5.2015 Plyn - 5/2015 - MsÚ, ZOS, KD MET Slovakia, a.s. 45860637  1,240.86 EUR 
Nastavenia cookies