Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 120011 | 18.1.2011 | Kronika a puzdro na kroniku | JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo | 22826068 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7246921751 | 18.1.2011 | Odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,403.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4010522 | 18.1.2011 | Realizácia ohňostroja počas Silvestera 2010 | PRIVATEX-PYRO, s.r.o. | 31565433 | 3,986.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000500667 | 18.1.2011 | spracovanie PPP U v mesiaci december | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0721958015 | 24.1.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 55.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1446595 | 24.1.2011 | Finančný spravodajca r. 2010 | SÚVAHA spol. s r.o. | 31349765 | 15.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18410020 | 24.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 32.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3028003051 | 24.1.2011 | Systém Ekonomických a Právnych Informácií - predplatné aktualizácií | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 51.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2028022113 | 24.1.2011 | Finančný spravodajca, ročník 2010 - vyučtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 1.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100122 | 24.1.2011 | služby spojené s GPS systémom | SAFE systems, s.r.o. | 36804983 | 107.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 27.1.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovanet, a.s. | 35765143 | 456.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10561 | 27.1.2011 | Dofaktúrovanie za spotrebu elektr. energie, vody a plynu za 4.štvrťrok 2010 | Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 247.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1222010 | 27.1.2011 | Náklady za december 2010 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 1,879.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 22011 | 27.1.2011 | Prenájom časti pozemku na účely umiestnenia jedného tubusového bankomatu. | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111101219 | 27.1.2011 | Vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 36.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000036 | 27.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 40.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000052 | 27.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 89.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6556854393 | 27.1.2011 | Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585411 | 2,039.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130 | 8.2.2011 | externý manažment na projekt Skládka odpadov - Mnešice - Tušková | Winston Finance Advisor & Europartners, s.r.o. | 35964359 | 19,615.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000057 | 8.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56.03 EUR |