Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí finančného príspevku RSK-2023/02 5.9.2023 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Sýkorka n.o. 45747296  1,832.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200905 11.2.2021 Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,830.34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022259 28.12.2022 Parkovací dom Vladimír Hronček - DH REAL 33 223 513  1,830.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220026 16.1.2023 Parkovací dom- polohopisný a výškopisný plán Vladimír Hronček - VH REAL 33223513  1,830.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210072 14.3.2021 Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,829.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230189 15.6.2023 Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,827.01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019090 16.4.2019 Dodávka originálnych náplní do laserových a atramentových tlačiarní CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  1,826.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 40002751 25.6.2019 Nákup tonerov a náplní CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  1,826.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160279 12.5.2016 Náklady na opravu a údržbu - 3/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,824.59 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019231 10.10.2019 lavička Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  1,824.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019286 20.11.2019 Dodávka a montáž štvorcovej lavičky Karpatská Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  1,824.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5235301571 8.11.2021 stravné lístky Edenred Slovakia,s.r.o. 1,821.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150035 7.4.2015 Odmena komisionára - 2/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,821.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150045 7.4.2015 Odmena komisionára - 3/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,821.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150060 6.5.2015 Odmena komisionára - 4/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,821.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150072 17.6.2015 Odmena komisionára - 5/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,821.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150095 6.7.2015 Odmena komisionára - 6/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,821.30 EUR 
Detail Faktúra 7100150120 4.8.2015 Odmena komisionára - 7/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,821.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150144 7.9.2015 Odmena komisionára - 8/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,821.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150159 7.10.2015 Odmena komisionára - 9/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,821.30 EUR 
Nastavenia cookies