Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021131 20.5.2021 Zemné šachty pre optickú sieť LAGOM s.r.o. 52 489 451  2,850.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021158 25.6.2021 Geodetické zameranie bytového domu súp.č.6312 a chodníka na Ul.J.Kréna Ing. Rastislav Mikláš 43114458  2,850.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210053 12.7.2021 Káblová komora - šachta pre optickú sieť 10ks LAGOM s.r.o. 52489451  2,850.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 162021 26.7.2021 Geometrický plán - areál bývalých kasární ul. Bzinská a bytový dom s.č. 6312 Mikláš Rastislav, Ing. 43114458  2,850.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021266 23.11.2021 Zámer na posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA) na stavbu Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové... ENEX consulting, s.r.o. 50401572  2,850.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220060 14.3.2022 Spracovanie Zámeru EIA - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV ENEX consulting s.r.o. 50401572  2,850.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6802845280 19.1.2017 Zákonné poistenie r. 2017 - MsÚ Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  2,847.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 6802845280 22.1.2018 Zákonné poistenie r. 2018 - služobné autá MsÚ Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  2,847.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 6802845280 25.1.2019 Zákonné poistenie rok 2019- služobné autá MsÚ Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  2,847.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 150004 20.2.2015 Strava a kvetinová výzdoba - II. charitatívny ples SK GASTRO s.r.o. 45298891  2,846.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017063 25.4.2017 Realizácia fasády na soklových častiach rámp SO11 a SO 12, ul. Banská, areál TSM VILI-DO spol. s.r.o. 36336700  2,845.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 383922016 13.1.2017 Príspevok pre AFC - 12/2016 - energie Atleticko - futbalový klub 34009159  2,838.04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021282 9.12.2021 Stoly - Klub dôchodcov DONI interirér 50 306 553  2,828.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021040 10.1.2022 Nákup stolov - KD DONI interiér, sro 50306553  2,828.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016164 13.1.2017 Vykonané práce - dopravné riešenie priechodu pre peších v križovatkovom uzle cesty I/61 STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  2,826.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230048 16.3.2023 Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2,824.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 4102047473 14.4.2020 Aktualizácia programu ASPI r. 2020 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  2,818.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 4102156199 15.4.2021 Aktualizácia programu ASPI - rok 2021 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  2,818.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 4102264536 11.4.2022 Aktualizácia programu ASPI za rok 2022 - internetový prístup k zákonom Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  2,818.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 4102301003 14.4.2023 Aktualizácia programu ASPI za rok 2023 - internetový prístup k zákonom Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  2,818.87 EUR 
Nastavenia cookies