|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra |
289242015 |
4.8.2015 |
Bežné výdavky - 8/2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2015022 |
4.8.2015 |
Dodávka a montáž žalúcií - MsÚ |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
10150070 |
4.8.2015 |
Pracovné náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
201524 |
4.8.2015 |
Dodávka a montáž detského ihriska - Ul. J. Kréna |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
6,744.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2151901606 |
4.8.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Čekovský |
SOZA |
178454 |
-18.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2151901605 |
4.8.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Neverback |
SOZA |
178454 |
-18.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
41150058 |
16.2.2016 |
efakturujeme Vám práce na dohodu, ktoré sme uhradili zamestnancom TSM za práce vykonané počas... |
|
|
|
Detail |
Faktúra |
za rok 2014 556,67€ |
16.2.2016 |
|
|
|
|
Detail |
Faktúra |
7100160152 |
2.8.2016 |
dmena komisionára - 7/2016 |
|
|
|
Detail |
Faktúra |
111160528 |
12.10.2016 |
Stavebné práce asfaltobetonovej vrstvy miestných komunikácií NMnV 6/2016 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
50,501.46 EUR |
Detail |
Faktúra |
111160660 |
12.10.2016 |
Stavebné práce asfaltobetonovej vrstvy miestných komunikácií - dobropis k Fa č. 111160528 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
-50,501.46 EUR |
Detail |
Faktúra |
111160833 |
19.10.2016 |
Asfaltobetónová vrstva miestnych komunikácií v NMnV - 8/2016 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
43,100.59 EUR |
Detail |
Faktúra |
111160661 |
13.1.2017 |
Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy - MK 6/2016 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
60,601.75 EUR |
Detail |
Faktúra |
22017383 |
18.4.2017 |
Internetový prístup r. 2017 - isamosprava.sk |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
152017 |
13.6.2017 |
Služobná obuv - MsP |
MBE - OBUV |
|
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
41170028 |
20.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
anix media, s.r.o. |
|
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
1012017 |
20.7.2017 |
Občerstvenie - Javorinský výbor |
Rich burgers s.r.o. |
50791672 |
477.50 EUR |
Detail |
Faktúra |
111170545 |
11.9.2017 |
Rekonštrukcia asfaltobetónovych povrchov MK ul.Poľná, Kréna, Mlynská, Zel.Voda, areál TSM |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
170,440.87 EUR |
Detail |
Faktúra |
1112017 |
20.12.2017 |
Zimná obuv - MsP |
MBE - OBUV |
|
438.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
41180002 |
19.3.2018 |
Na základe Dohody o rozsahu realizácií spätných povrchových úprvách pri stavbe "... |
|
|
|