Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 215036985 | 6.7.2015 | Vodné, stočné, zrážky 1.11.2014 do 1.5.2015 - MsÚ | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 1,003.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150368 | 6.7.2015 | Prečistenie kanalizácie - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150369 | 6.7.2015 | Vodárenské práce - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 262.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6150324 | 6.7.2015 | Preprava autobusom NMnV -Česká Skalica a späť - KD | Turan Viliam TURANCAR | 22679057 | 700.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800619 | 6.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800618 | 6.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 65.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015047_ | 6.7.2015 | Rekončtrukcia chodníkov Dukelská ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 18,356.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254492015 | 6.7.2015 | Príspevok pre AFC - elektrika, plyn | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2,149.50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150026 | 6.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015100004 | 6.7.2015 | Hudobné vystúpenie skupiny NeverBack - Deň mesta 2015 | Agentúra Žijeme Hudbou, o.z. | 42370540 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1503 | 6.7.2015 | Letná údržba hracej plochy - AFC | KOSENIE s.r.o. | 46377701 | 2,235.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201505001 | 6.7.2015 | Vypracovanie projek. dokumentácie - výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Odborárska | AVI Design - Ing. Peter Lobotka | 43470866 | 980.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16 | 6.7.2015 | Prenájom atrakcií - Deň mesta 2015 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015046_ | 6.7.2015 | Vykované práce - Rekonštrukcia chodníka Ul. Štefánikova od novinového stánku | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 30,678.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 253462015 | 6.7.2015 | Príspevok pre AFC 5/2015 - futbal mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 3,571.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150093 | 6.7.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 342.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150094 | 6.7.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150095 | 6.7.2015 | Odmena komisionára - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,821.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150096 | 6.7.2015 | Odmena komisionára - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |