Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 143044 18.7.2014 Práce na kamennom obklade amfiteátra - vybúranie stredového kruhu a čistenie dlažby DOUBLE AGENCY, s. r. o. 43865658  619.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000373914 18.7.2014 OVS- stavba, sklad, byt Ministerstvo spravodlivosti SR 166073  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54800483 18.7.2014 Zverejnenie inzerátu - sklady, byt, stavba Agentúra Pardon - TN, sro 34141987  32.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014042_ 18.7.2014 Rekonštrukcia chodníkov na Ul. Hollého STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  1,128.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014041_ 18.7.2014 Rekonštrukcia chodníkov - Dibrovova ul. STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  4,058.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 201408_ 18.7.2014 Vypracovanie projektu dopravného značenia - Novomestský jarmok 2014 Pavlíček Ján 37023969  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 90059 18.7.2014 Demolácia a recyklácia odpadu - amfiteáter v parku J.M. Hurbana Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí 37020145  499.92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140046 18.7.2014 Prefakturujeme Vám spotrebu energií na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\el.... IZOTECH GROUP s.r.o. 36301311  643.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140361 18.7.2014 Elektrikárske práce - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1071625949 18.7.2014 Telekomunikačné služby - MsU Button Systems s.r.o. 36354058  97.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200140812 18.7.2014 Užívania nebytových priestorov - 7/2014 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  526.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 14950627 18.7.2014 Verejné obstarávanie - on-line služby - 5.7.2014 do 4.7.2015 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129  252.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1688630601 18.7.2014 BOZP: 100+ vzorov povinnej dokumentácie - CD Nakladetelství FORUM s.r.o. 46490213  104.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014016 18.7.2014 Elektronická komunikačná služba - 7/2014 - MsU O-NET s.r.o. 36336653  67.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014015 18.7.2014 Prenájom optickej siete - 7/2014 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  1,303.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 234214071 18.7.2014 Elektrická energia 7/2014 - Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  5.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014173_ 18.7.2014 Obedy - 6/2014- MsU, MsP Stredná odborná škola 00159158  164.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1410366 18.7.2014 Pracovné oblečenie - MsP VEP s.r.o. 31566634  42.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000763495 18.7.2014 Spracovanie poštových poukážok - 6/2014 Slovenská pošta a.s. 36631124  126.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 43014 18.7.2014 Bazén od 2.1.2014 do 30.6.2014 Stredná odborná škola, Bzinská NMnV 00161403  5,974.86 EUR 
Nastavenia cookies