Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 0852015 16.2.2016 náklady SUS 4.Q2015 Obec Bošáca 311430  306.51 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0882015 16.2.2016 náklady SUS 4.Q2015 Obec Částkovce 311472  434.49 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0922015 16.2.2016 náklady SUS 4.Q2015 Obec Hôrka nad Váhom 311596  110.77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0962015 16.2.2016 náklady SUS 4.Q2015 Obec Kočovce 311685  229.08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0972015 16.2.2016 náklady SUS 4.Q2015 Obec Lubina 311731  281.77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0982015 16.2.2016 náklady SUS 4.Q2015 Obec Lúka 311758  65.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912015 16.2.2016 Opatrovateľská služba - 12/2015 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  11,998.99 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1082015 16.2.2016 náklady na SU 4.Q2015 Obec Považany 311944  332.32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1092015 16.2.2016 náklady SUS za 4.Q2015 Obec Stará Lehota 311995  13.98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1102015 16.2.2016 náklady SUS 4.Q2015 Obec Trenčianske Bohuslavice 312061  122.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 160100042 16.2.2016 kancelárske potreby INCOMP MEDIA,s.r.o. 2,318.18 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1042015 16.2.2016 náklady SUS 4.Q2015 Obec Nová Ves nad Váhom 699080  5.38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1052015 16.2.2016 náklady SUS 4.Q2015 Obec Očkov 311871  46.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 22016 16.2.2016 Nový zákon o finančnej kontrole - škol. Ing. M. Bača Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3559001988 16.2.2016 Povinné zmluvné poistenie motor. vozidiel - súbor áut MsÚ Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  2,750.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 3000000078 16.2.2016 Havárijné poistenie - súbor áut MsÚ Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  3,787.15 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 922014 16.2.2016 preúčtovanie nákladov na stavebný poriadok za 4.Q.2014 Obec Hrádok 311618  39.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000894290 16.2.2016 Spracovanie poštových peňažných poukážok - 12/2015 Slovenská pošta a.s. 36631124  6.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 4216000501 16.2.2016 Telekomunikačné služby 12/2015 - MsP BENESTRA, s.r.o. 46303502  72.28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0862015 16.2.2016 náklady SUS 4.,Q2015 Obec Brunovce 311448  153.79 EUR 
Nastavenia cookies