Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1503 | 6.7.2015 | Letná údržba hracej plochy - AFC | KOSENIE s.r.o. | 46377701 | 2,235.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201505001 | 6.7.2015 | Vypracovanie projek. dokumentácie - výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Odborárska | AVI Design - Ing. Peter Lobotka | 43470866 | 980.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16 | 6.7.2015 | Prenájom atrakcií - Deň mesta 2015 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015046_ | 6.7.2015 | Vykované práce - Rekonštrukcia chodníka Ul. Štefánikova od novinového stánku | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 30,678.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 253462015 | 6.7.2015 | Príspevok pre AFC 5/2015 - futbal mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 3,571.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150093 | 6.7.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 342.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150094 | 6.7.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150095 | 6.7.2015 | Odmena komisionára - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,821.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150096 | 6.7.2015 | Odmena komisionára - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150016 | 6.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150383 | 6.7.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,802.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150384 | 6.7.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 514.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150382 | 6.7.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 650.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 842015 | 6.7.2015 | Upratovacie služby 5/2015 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 578.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15058 | 6.7.2015 | Zastavenie EX103/07 - P. Plichta | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 52.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150378 | 6.7.2015 | Výmena čerpadla - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 182.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150373 | 6.7.2015 | Vodárenské práce - chata ZV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 95.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 512015 | 6.7.2015 | Ozvučenie - 59. r. MCP Okolo Slovenska | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015054_ | 20.7.2015 | Rekonštrukcia chodníkov - Hviezdoslavova ul. a pri I. ZŠ | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 22,680.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 615130 | 20.7.2015 | Oprava miestnych komunikácií v meste - Ul. Jánošíkova, Sasinkova, SNP | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. | 31602363 | 33,728.50 EUR |