Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41140003 4.2.2014 Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... IZOTECH GROUP s.r.o. 36301311  63.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 282014 4.2.2014 bežné výdavky - odpadové hospodárstvo Technické služby mesta Nové Mesto n/V 350656  25,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 362013 4.2.2014 poskytnutie soc. služieb - vyúčtovanie 07-12/2013 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  -778.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 1401002 4.2.2014 doplnenie subsystem MIS - EIS v module rozpočet A.V.I.S. s.r.o. 31359159  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5041302376 4.2.2014 Stavebné právo 2013 - vyúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  146.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2141100014 4.2.2014 kultúrno - spol. podujatie - Vianočné trhy 2013 SOZA 178454  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 85514013 4.2.2014 elektrická energia - ZOS,KD,MsU,Útulok,ZV ELGAS, sro 36314242  879.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6752014 4.2.2014 príspevok pre VK - energie Volejbalový klub 34005668  3,892.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 152014 4.2.2014 posudky 09-12-/2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5041302291 4.2.2014 Úplné znenia 2013 - vyúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  36.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214000453 4.2.2014 telekomunikačné služby - MsU GTS Slovakia a.s. 46303502  109.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000723153 4.2.2014 poštové poukážky 12/2013 - MsU Slovenská pošta a.s. 36631124  9.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 4.2.2014 školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY Asociácia správcov registratúry 37922190  39.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130123 4.2.2014 Údržba internetu - MsU NETIX Solutions s.r.o. 43783627  220.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 130122 4.2.2014 doména verejné obstarávanie NETIX Solutions s.r.o. 43783627  127.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150688576 4.2.2014 el. energia za kamery - A. Sládkoviča, Ctiborova ul. Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. 36677281  76.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7210579242 4.2.2014 kamery - Hurbanova, P. Matejku Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. 36677281  229.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 5757640749 4.2.2014 telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU Slovak Telekom a.s. 35763469  228.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1757641670 4.2.2014 telekomunikačné služby - ZOS, Utulok Slovak Telekom a.s. 35763469  94.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2757640728 4.2.2014 telekomunikačné služby - MsP Slovak Telekom a.s. 35763469  35.81 EUR 
Nastavenia cookies