Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7300140151 6.5.2014 Elektrikárske práce - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150072 10.3.2015 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 762015 9.11.2015 Elektronická príručka a CD - Poznávanie drevín Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374  14.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150782 16.2.2016 Elektrikárske práce - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180103 14.12.2018 Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2018 TROFANS - Daniel Pavlovič 33486000  14.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300161048 13.2.2017 Vývoz fekálií - Útulok - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001362009 23.11.2020 Spracovanie poštových peňažných poukazov - 10/2020 Slovenská pošta a.s. 36631124  14.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300180265 14.12.2018 Plombovanie vodomerov na ul.Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.20 EUR 
Detail Faktúra 3060097695 11.10.2021 telefon Ministerstvo vnútra SR 00151866  14.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 5041303799 4.2.2014 doplatok - Finančný spravodaj 2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  14.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 205852014 4.4.2014 doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo Spoločný úrad samosprávy   14.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000870827 9.11.2015 Spracovanie PPP - 9/2015 - MsÚ Slovenská pošta a.s. 36631124  14.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300170243 13.6.2017 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300170389 14.8.2017 Kontróla prečerpávacej stanice - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300170430 11.9.2017 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150812 16.2.2016 Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160170 12.4.2016 Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220643 16.12.2022 Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - práca stroja Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  14.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 15448 19.9.2015 Obedy 8/2015 - MsÚ Stredná odborná škola obchodu a služieb 893111  14.52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022076 5.5.2022 dodávka toneru RENOT SK 44389990  14.52 EUR 
Nastavenia cookies