Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 3/2011/OPSM 14.2.2011 Znalecký posudok Ing. Igor Ištok    
Detail Objednávka vyšlá 04/2011 17.2.2011 Objednávka poštových poukazov na účet Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Objednávka vyšlá OV-3/2011 17.2.2011 Objednávame si u Vás odstránenie všetkých závad uvedených v správe z odbornej prehliadky a... ELDASYS s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 4/2011/OPSM 23.2.2011 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová    
Detail Faktúra došlá 1012011 23.2.2011 rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... BYTOP, s.r.o. 36355674  1,882.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 5012011 23.2.2011 zálohová faktúra za mesiac január 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Spoločný úrad samosprávy, n.o. 37923935  12,273.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416646669 23.2.2011 Dodávka plynu - vyúčtovanie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1,365.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 23.2.2011 Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  102.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 22011 23.2.2011 Kronika na zápis sobášov a uvítanie do života JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo 22826068  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110002 23.2.2011 Prenájom optickej siete O-NET, spol. s r.o. 36336653  1,303.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011004 23.2.2011 Príspevok pre TV Pohoda NTVS spol. s r.o. 36323900  5,208.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011034 23.2.2011 strava za mesiac január 2011 Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na 00159158  213.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110020 23.2.2011 Telekomunikačné poplatky Button Systems, s.r.o. 36354058   97.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2111102101 23.2.2011 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  40.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1841000099 23.2.2011 Pohonné hmoty PETROOIL s.r.o. 45975663  47.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 3019004104 23.2.2011 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  4,416.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200110134 23.2.2011 Poplatky za užívanie nebytového priestoru Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  424.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711 23.2.2011 Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. 36293377  556.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 72011 23.2.2011 Oprava kúrenia vozidla Škoda Fábia AUTO JRF GAMA, s.r.o. 36310719  125.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011008 23.2.2011 oprava plynového kotla Protherm Martin Kopún - Plynoterm 32784384  515.75 EUR 
Nastavenia cookies