Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9862015 9.11.2015 Bežné výdavky - plánovanie, komunikácie, šport Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  35,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21509 9.11.2015 Tlač stolových kalendárov r. 2016 Tising s.r.o. 31430937  816.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1472015 9.11.2015 Opatrovateľská služba - 9/2015 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  6,512.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150584 9.11.2015 Oprava splachovača - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  19.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 215074617 9.11.2015 Vodné, stočné, zrážky - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  100.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 323082015 9.11.2015 Príspevok pre AFC - 9/2015 - mládež Atleticko - futbalový klub 34009159  2,259.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 762015 9.11.2015 Elektronická príručka a CD - Poznávanie drevín Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374  14.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015801129 9.11.2015 Benzín 10/2015 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  53.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015801130 9.11.2015 Benzín 10/2015 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  117.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1109851114 9.11.2015 Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  52.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 9.11.2015 Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ Slovanet a.s. 35954612  237.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 323072015 9.11.2015 Príspevok pre AFC - doúčtovanie dažďovej vody r. 2015 Atleticko - futbalový klub 34009159  366.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 325132015 9.11.2015 Kapitálové výdavky - odpadové hospodárstvo Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  5,010.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15011 9.11.2015 Obstarávanie zmien a doplnkov - Územný plán sídelného útvaru - I. fakturačná etapa Bogyová Marianna, Ing. arch. 22732632  1,153.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000872335 9.11.2015 Poštové služby 9/2015 - MsÚ Slovenská pošta a.s. 36631124  650.30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150057 9.11.2015 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  214.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15523 9.11.2015 Nájomné a služby - 4Q 2015 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893111  865.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015094_ 9.11.2015 Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Temetínska ul. STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  771.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015095_ 9.11.2015 Rekončtrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska, Považská, Jesenského STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  17,033.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1512015 9.11.2015 Upratovacie služby 9/2015 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  586.75 EUR 
Nastavenia cookies