Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9000784546 5.11.2014 Poštové služby 9/2014 - MsÚ Slovenská pošta a.s. 36631124  707.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 14313 5.11.2014 Obedy 9/2014 - MsÚ, MsP Stredná odborná škola obchodu a služieb 893111  176.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1084061314 5.11.2014 Telekomunikačné služby 9/2014 - MsU Telefónica Slovakia s.r.o. 35848863  41.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014801107 5.11.2014 Benzín 10/2014 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  69.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014801108 5.11.2014 Benzín 10/2014 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  155.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 5.11.2014 Telekomunikačné služby 9/2014 - MsÚ Slovanet a.s. 35765143  315.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014011 5.11.2014 Defibrilátor - AFC PPFARM s.r.o. 36348775  1,990.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 362014 5.11.2014 Výrub lipy - cintorín NMnV SIEDL, s.r.o. 47582316  201.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10992014 5.11.2014 Bežné výdavky - miestne komunikácie Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  15,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 714092666 5.11.2014 Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - MsÚ 1 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  429.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014164 5.11.2014 Oprava mestského rozhlasu ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984  1,238.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140533 5.11.2014 Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  183.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140534 5.11.2014 Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  162.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140535 5.11.2014 Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul.- alikvotna časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  22.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014091 5.11.2014 Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Jilemnického, ľavostranný chodník STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  47,741.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 14341 5.11.2014 Nájom za nebytové priestory - 4. štvrťrok Stredná odborná škola obchodu a služieb 893111  865.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 14272 5.11.2014 Zábradlie križovatky Štúrova-Chrásteka Pemanex s.r.o. 36344052  1,440.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 132014 5.11.2014 Výtoba a dodávka sedačiek - ALMERIS, s.r.o. 35848235  4,207.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014039_ 5.11.2014 Oprava vozidla a výmena pneumatík - služobná Fabia combi MsP DuVal trans s.ro. 36321222  346.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 201203613 5.11.2014 Plyn 4. štvrťrok - MsÚ, ZOS, KD MET Slovakia, a.s. 45860637  3,476.39 EUR 
Nastavenia cookies