Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022001 10.2.2022 Správa aplikácie - 01/2022 - Novinky z mesta 8P, s.r.o. 52014169  336.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060099893 10.2.2022 televon Ministerstvo vnútra SR 00151866  16.25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220002 10.2.2022 Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086  10.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220003 10.2.2022 Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210862 10.2.2022 Výmena pánskeho WC - sekretariát Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  184.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 10.2.2022 Telekomunikačné služby - 01/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  327.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800012 10.2.2022 Benzín 01/2022 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  127.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 5002745420 10.2.2022 Zodpovednosť miest a obcí - 2/2022 až 1/2023 Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  826.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210110 10.2.2022 Právne stanovisko - vyporiadanie vzájomných nárokov medzi MsÚ a BOLT s.r.o. inLEGAL 52645991  10,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201008 10.2.2022 Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2022 A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  14,705.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201009 10.2.2022 Ročná údržba pre Progres - rok 2022 A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  1,400.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 7171267082 10.2.2022 Vyúčtovanie elektriky r. 2021 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. 36677281  59.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 5042101182 10.2.2022 Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  12.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210886 10.2.2022 Prefakturácia alikvotnej časti vývozu fekálií - Trenčianska ul. Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  17.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 8775186054 10.2.2022 Záloha plynu - 1/2022 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  2,334.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 222010078 10.2.2022 Nákup archívnych boxov DAMITO s.r.o. 44148542  118.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800039 10.2.2022 Benzín - 1/2022 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  73.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220800040 10.2.2022 Benzín 1/2022 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220030 10.2.2022 Nákup sieťového prepínača - SWITCH - SÚS Comtec, s.r.o. 36323951  126.26 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1132021 10.2.2022 nájom 4.štvrťrok Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  447.67 EUR 
Nastavenia cookies