Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8190714405 11.2.2021 Záloha plynu 1/2021 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  2,334.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8832812058 19.2.2021 Záloha plynu - 2/2021 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  2,334.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8726559661 22.3.2021 Záloha plynu - 3/2021 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  2,334.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8130802286 26.4.2021 Záloha plynu - 4/2021 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  2,334.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8775186054 10.2.2022 Záloha plynu - 1/2022 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  2,334.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018184 16.10.2018 Revitalizácia vnútrobloku sídliska Karpatská - vypracovanie štúdie AWE ATELIER s.r.o. 50250582  2,332.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 180034 14.12.2018 Spracovanie PD - Revitalizácia vnutrobloku sidliska Karpatska - študia AWE ATELIER s.r.o. 50250582  2,332.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017208 20.11.2017 Dodávka a montáž informačnej kamery ESS Slovakia s.r.o. 46968369  2,332.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1252023 4.3.2024 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  2,331.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300170106 10.3.2017 Náklady na opravu a údržbu - 1/2017 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2,327.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 3019021299 9.8.2011 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  2,326.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3029028001 2.10.2012 Darčekové poukážky - regenerácia pracovnej sily
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  2,326.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230280 3.11.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2,326.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019211 12.9.2019 Objednávame u Vás vystúpenie Martina Klačanského, člena skupiny Vidiek pri príležitosti... TRAMES, s.r.o. 47580666  2,325.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201916 16.10.2019 Vystúpenie skupiny Vidiek - NMJ 2019 TRAMES, s.r.o. 47580666  2,325.00 EUR 
Detail Faktúra 7300210574 11.10.2021 Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2,324.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171228 15.1.2018 Dodávka a montáž informačnej kamery - MsÚ ESS Slovakia s.r.o. 46968369  2,322.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020029 2.3.2020 kancelárska zostava:
kancelárske stoly s kontajnerom pre PC a zásuvkovým...
mazama, s.r.o., prevádzka Piešťanská ulica 31/A, NMnV 47 247 126  2,320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023000188 4.1.2024 školenie zamestnancov MsÚ SK GASTRO s.r.o. 45298891  2,320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12020026 10.7.2020 Kancelárske stoly s príslušenstvom - oddelenie výstavby mazama, s.r.o. 47247126  2,319.60 EUR 
Nastavenia cookies