Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 200022 28.9.2020 Montáž svetelnej súpravy MsP, vysielačku a fólie na okná - Peugeot MsP Eurocentrum s.r.o. 31449271  3,890.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/14/D/OEaR 18.1.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. CERBEROS GYM 36118559  3,890.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130536 19.11.2013 náklady na opravu a údržbu - 9/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3,889.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230095 14.4.2023 Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3,888.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8012013 4.2.2013 Príspevok pre - VK
Volejbalový klub 34005668  3,886.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 14982013 15.2.2013 Príspevok pre - AFC
Atleticko-futbalový klub 34009159  3,880.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230421 2.9.2023 Náklady na opravu a údržbu 7/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3,876.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1732013 18.1.2013 Príspevok pre VK
Volejbalový klub 34005668  3,876.27 EUR 
Detail Zmluva o dielo 002/2017 27.3.2017 Rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Hollého ul. Nové Mesto nad Váhom STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  3,873.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017030 18.4.2017 Rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Hollého ul. - II. etapa STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  3,873.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 313415011 18.3.2015 Elektrická energia 1/2015 - Zariadenie pre seniorov ELGAS, sro 36314242  3,870.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300180399 13.11.2018 Náklady na opravu a údržbu - 9/2018 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3,868.96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022246 16.12.2022 dodávka notebookov a príslušenstva Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  3,868.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220501 16.1.2023 Nákup výpočtovej techniky - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  3,868.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 366392013 3.1.2014 náklady na stavebný poriadok Spoločný úrad samosprávy   3,867.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 313415031 18.3.2015 Elektrická energia 3/2015 - Zariadenie pre seniorov ELGAS, sro 36314242  3,865.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001502506 16.5.2022 Poštové služby - 3/2022 Slovenská pošta a.s. 36631124  3,860.65 EUR 
Detail Zmluva k zmluve o dielo Dodatok č.1 k z. č. 865/2011 2.3.2016 odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej... JTB, spol. s r.o. 45351911  3,860.17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022098 31.5.2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu na... Begra spol. s r.o. 35 881 640  3,860.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2207305 15.8.2022 Vypracovanie PD - pochôdzna fontána Tematínska BEGRA spol. sro 35881640  3,860.00 EUR 
Nastavenia cookies