Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023359 21.12.2023 dodanie počítačového prísušenstva Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  149.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230526 4.1.2024 Počítačové príslušenstvo - MsP Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  149.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160719 7.9.2016 Prečistenie odpadu - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  149.54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013206 28.10.2013 Kancelársky materiál pre OVK - Voľby do VÚC 2013 SINOVA, s.r.o. 36318086  149.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023218 6.9.2023 podujatie Nové Mesto žije športom- letáky Universalprint, s.r.o. 46126236  149.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 202309011 2.10.2023 Leták - Nové Mesto žije športom UNIVERSALPRINT 46126236  149.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014031 7.3.2014 Materiál pre OVK - Voľba prezidenta SR 2014 SINOVA, s.r.o. 36318086  149.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800536 15.6.2023 Benzín 5/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  149.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 223032156 16.3.2023 Vodné, stočné, zrážky od 6.1.-13.2.2023 - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  149.96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020007 28.1.2020 Materiál do OVK - VOĽBY NR SR 2020 SINOVA, s.r.o. 36318086  149.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121032 26.3.2012 kancelárske potreby - voľby NR SR SINOVA, s.r.o. 36318086  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012066 29.5.2012 Prečistenie kanalizácie TVS Trenčín   150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41120005 2.11.2012 Fakturujeme Vám za knihy: Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom Kníhkupectvo Ľudmila Mikušková 32781709  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013160 26.8.2013 vytýčenie sietí na ul.Dubčekovej Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS 11976454  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013007 17.10.2013 Vytýčenie inžinierskych sietí - Dubčekova Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária 11976454  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131111 19.11.2013 kancelárske potreby - voľby VUC 2013 Sinova s.r.o. 36318086  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014012 5.2.2014 Oprava vozidla Fábia combi NM X 054 Eurocentrum s.r.o. 31449271  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014017 18.2.2014 Ozvučenie podujatia- hokejový zápas Slovensko- Česko na OH v Soči Ing. Ľubomír Madro 40270343  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014030 6.3.2014 Vyhotovenie PD na ul. J. Weisseho, Nové Mesto nad Váhom Ing.L.Bielický 45998531  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140024 10.3.2014 Oprava vozidla Škoda Fábia combi - MsP Eurocentrum s.r.o. 31449271  150.00 EUR 
Nastavenia cookies