Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 0992019 14.1.2020 služby SUS Obec Kočovce 311685  917.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 3000000078 4.12.2023 Havárijné poistenie - smetiarske auto TSM Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  917.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022022 17.10.2022 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  916.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 3049028577 6.10.2014 Stravné lístky - NMJ 2014 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  915.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0502018 29.6.2018 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  914.43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023004 11.1.2023 Oprava mechanicky poškodeného, zatečeného a vyskratovaného elektrického rozvádzača... ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. 44514883  914.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023002 17.2.2023 Prevedené elektroinštalačné práce - Oprava mechanicky poškodeného, zatečeného rozvádzača... Elektro Group ML, s.r.o. 44514883  914.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150519 7.9.2015 Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  912.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024111 23.4.2024 Predlženie 1 ročných licencie softwaru Acrobat Pro for Teams a softwaru AutoCAD LT Commercial Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  912.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012083 18.6.2012 Zberový dvor PIO KERAMOPROJEKT a.s.   912.00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 4303-05-12-90 27.4.2012 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Bleskozvod - pre ZBEROVÝ DVOR PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 36308862  912.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11212 2.10.2012 Zberový dvor pre separovaný odpad
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 36308862  912.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160277 12.5.2016 Náklady na opravu a údržbu - 3/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  912.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018210 16.11.2018 jedlo Komunálne voľby 2018 Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me 00893111  912.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18702 14.12.2018 Obedy a večere pre členov komisií - Komunálne voľby 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  912.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 632022 18.11.2022 služby SUS 3Q Obec Horná Streda 311553  911.83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012015 15.3.2012 Vstupenky na divadelné predstavenie SĽUK - Tanec medzi črepinami
ku Dňu učiteľov
Mestské kultúrne stredisko 00350702  910.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012052 2.4.2012 vstupenky na divadelné predstavenie Mestské kultúrne stredisko 00350702  910.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022003 13.6.2022 Grafické spracovanie, príprava, tlač a dodanie komatex panelov so závesným systémom -... WillArt s.r.o. 34148485  910.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220071426 28.9.2020 Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 15.2. do 13.8.2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  909.79 EUR 
Nastavenia cookies