Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 0992019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Kočovce | 311685 | 917.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3000000078 | 4.12.2023 | Havárijné poistenie - smetiarske auto TSM | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 917.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022022 | 17.10.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 916.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049028577 | 6.10.2014 | Stravné lístky - NMJ 2014 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 915.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0502018 | 29.6.2018 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 914.43 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023004 | 11.1.2023 | Oprava mechanicky poškodeného, zatečeného a vyskratovaného elektrického rozvádzača... | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 914.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023002 | 17.2.2023 | Prevedené elektroinštalačné práce - Oprava mechanicky poškodeného, zatečeného rozvádzača... | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 914.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150519 | 7.9.2015 | Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 912.88 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024111 | 23.4.2024 | Predlženie 1 ročných licencie softwaru Acrobat Pro for Teams a softwaru AutoCAD LT Commercial | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 912.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012083 | 18.6.2012 | Zberový dvor | PIO KERAMOPROJEKT a.s. | 912.00 EUR | |
Detail | Zmluva o dielo | 4303-05-12-90 | 27.4.2012 | Vypracovanie projektovej dokumentácie - Bleskozvod - pre ZBEROVÝ DVOR | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 912.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11212 | 2.10.2012 | Zberový dvor pre separovaný odpad
|
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 912.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160277 | 12.5.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 912.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018210 | 16.11.2018 | jedlo Komunálne voľby 2018 | Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 912.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18702 | 14.12.2018 | Obedy a večere pre členov komisií - Komunálne voľby 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 912.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 632022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Horná Streda | 311553 | 911.83 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012015 | 15.3.2012 | Vstupenky na divadelné predstavenie SĽUK - Tanec medzi črepinami
ku Dňu učiteľov |
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 910.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 2.4.2012 | vstupenky na divadelné predstavenie | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 910.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022003 | 13.6.2022 | Grafické spracovanie, príprava, tlač a dodanie komatex panelov so závesným systémom -... | WillArt s.r.o. | 34148485 | 910.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220071426 | 28.9.2020 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 15.2. do 13.8.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 909.79 EUR |