Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2018166 | 13.9.2018 | OP a OS VTZ - revízia zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny v zmysle vyhl.... | JTB, spol. s r.o. | 45351911 | 119.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182015 | 14.1.2019 | Revízie bleskozvodu - ZV, Útulok, ZOS | JTB s.r.o. | 45351911 | 119.72 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019229 | 10.10.2019 | OP a OS - revízia bleskozvodu v objektoch :
Mestský úrad, Športová hala, AFC - časť A a... |
JTB, spol. s r.o. | 45351911 | 271.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019229 | 14.1.2020 | Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ | JTB s.r.o. | 45351911 | 271.56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021231 | 29.9.2021 | OP a OS VTZ bleskozvodu v objektoch AFC Považan časť A, AFC Považan časť B, Mestský úrad,... | JTB, spol. s r.o. | 45351911 | 633.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021231 | 10.1.2022 | Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ, Útulok, ZOS | JTB s.r.o. | 45351911 | 633.12 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022220 | 23.11.2022 | Výrub náletových drevín | Dominik Jankovič | 45341265 | 2,100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132022 | 16.1.2023 | Výrub náletových drevín - areál AFC | Dominik Jankovič Mgr. | 45341265 | 2,100.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018004 | 3.1.2018 | oprava vodovodného a kanalizačného potrubia v budove MsÚ | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 420.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018111 | 12.6.2018 | Sociálne zariadenia MsÚ | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 150.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018129 | 19.7.2018 | Výmena a oprava sociálnych zariadení MsÚ NMnv | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 1,126.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018056 | 23.7.2018 | Výmena WC - MsÚ (OV) | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018069 | 30.8.2018 | Výmena a oprava sociálnych zariadení - MsÚ | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 1,126.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400032 | 4.4.2014 | Catering - Prvý charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150004 | 20.2.2015 | Strava a kvetinová výzdoba - II. charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 2,846.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015071 | 4.5.2015 | Cyklistické preteky kuriérov - Poľsko - Maďarsko - Slovensko
2.5.2015 - koniec 4.etapy v Novom... |
SK GASTRO, s.r.o. | 45298891 | 1,350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150045 | 4.6.2015 | Strava pre účastníkov cyklistických pretekov | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1,350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160003 | 22.2.2016 | Strava s občerstvením - 3. charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 2,810.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160032 | 12.5.2016 | Občerstvenie - MsR | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200027 | 15.12.2020 | Strava (večera) pošas celoplošného testovania - II. kolo | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1,116.00 EUR |