Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2018166 13.9.2018 OP a OS VTZ - revízia zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny v zmysle vyhl.... JTB, spol. s r.o. 45351911  119.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 182015 14.1.2019 Revízie bleskozvodu - ZV, Útulok, ZOS JTB s.r.o. 45351911  119.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019229 10.10.2019 OP a OS - revízia bleskozvodu v objektoch :
Mestský úrad, Športová hala, AFC - časť A a...
JTB, spol. s r.o. 45351911  271.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019229 14.1.2020 Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ JTB s.r.o. 45351911  271.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021231 29.9.2021 OP a OS VTZ bleskozvodu v objektoch AFC Považan časť A, AFC Považan časť B, Mestský úrad,... JTB, spol. s r.o. 45351911  633.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021231 10.1.2022 Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ, Útulok, ZOS JTB s.r.o. 45351911  633.12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022220 23.11.2022 Výrub náletových drevín Dominik Jankovič 45341265  2,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 132022 16.1.2023 Výrub náletových drevín - areál AFC Dominik Jankovič Mgr. 45341265  2,100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018004 3.1.2018 oprava vodovodného a kanalizačného potrubia v budove MsÚ FER-KAD, s.r.o. 45333734  420.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018111 12.6.2018 Sociálne zariadenia MsÚ FER-KAD, s.r.o. 45333734  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018129 19.7.2018 Výmena a oprava sociálnych zariadení MsÚ NMnv FER-KAD, s.r.o. 45333734  1,126.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018056 23.7.2018 Výmena WC - MsÚ (OV) FER-KAD, s.r.o. 45333734  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018069 30.8.2018 Výmena a oprava sociálnych zariadení - MsÚ FER-KAD, s.r.o. 45333734  1,126.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400032 4.4.2014 Catering - Prvý charitatívny ples SK GASTRO s.r.o. 45298891  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150004 20.2.2015 Strava a kvetinová výzdoba - II. charitatívny ples SK GASTRO s.r.o. 45298891  2,846.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015071 4.5.2015 Cyklistické preteky kuriérov - Poľsko - Maďarsko - Slovensko
2.5.2015 - koniec 4.etapy v Novom...
SK GASTRO, s.r.o. 45298891  1,350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150045 4.6.2015 Strava pre účastníkov cyklistických pretekov SK GASTRO s.r.o. 45298891  1,350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160003 22.2.2016 Strava s občerstvením - 3. charitatívny ples SK GASTRO s.r.o. 45298891  2,810.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 160032 12.5.2016 Občerstvenie - MsR SK GASTRO s.r.o. 45298891  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200027 15.12.2020 Strava (večera) pošas celoplošného testovania - II. kolo SK GASTRO s.r.o. 45298891  1,116.00 EUR 
Nastavenia cookies