Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 28052024-13 3.6.2024 Zmluva o nájme výpočtovej techniky k voľbám do Európskeho parlamentu 2024. Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV 00161403  20.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 28052024-17 3.6.2024 Zmluva o nájme výpočtovej techniky k voľbám do Európskeho parlamentu 2024. Základná umelecká škola Juraja Kréna 36125245  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 53700322 22.4.2019 Inzercia - priamy prenájom pozemku na Železničnej ul. Agentúra Pardon - TN, sro 34141987  20.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1238112 22.6.2012 kopírovanie dokumentácie
TC CONTACT s.r.o. 31409997  20.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019101 10.5.2019 Vykon správy a záloha za služby s užívaním bytov vo vl. mesta -4/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019130 11.6.2019 Výkon správy a zálohy za služby - 5/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019180 15.7.2019 Výkon správy - 6/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019209 15.8.2019 Vykon správy a záloha za služby - 7/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019238 11.9.2019 Výkon správy a zálohy za služby 8/2019 - J. Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019266 16.10.2019 Výkon správy a záloha za služby - 9/2019 - dom Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 712094524 2.11.2012 Vodné, stočné - hala pre SKATE
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 36306410  20.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 712102919 3.12.2012 Vodné, stočné - hala pre SKATE
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 36306410  20.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 41120032 17.12.2012 Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 2.10. do 5.11.2012 - hala pre SKATE
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  20.21 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 72018 14.4.2020 služby SUS Obec Haluzice 687235  20.27 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 212020 12.5.2020 služby SUS Obec Očkov 311871  20.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801214 13.11.2019 Benzín - 10/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  20.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000500667 18.1.2011 spracovanie PPP U v mesiaci december Slovenská pošta, a.s. 36631124  20.32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140009 18.2.2014 Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... IZOTECH GROUP s.r.o. 36301311  20.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140055 10.3.2014 prefakturácia vody 7.12.2013 až 20.12.2013 - Dom dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 10150267 11.2.2015 Vyúčtovanie plynu r. 2014 - ZOS MET Slovakia, a.s. 45860637  20.35 EUR 
Nastavenia cookies