Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1024020820 4.3.2024 Výkon zodpovdnej osoby - 2/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 6224 4.3.2024 Obchodná verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce - online školenie - JUDr. Atalovič Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024152 4.3.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo r. 2024 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  46.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240005 4.3.2024 Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 61 ks/5,40 eur ME-TRADEX s.r.o. 46854771  329.40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240006 4.3.2024 Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks x 25€ = 50€ 2. časť 2ks x 12€ = 24€ ME-TRADEX s.r.o. 46854771  74.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2417012 4.3.2024 Elektronická komunikačná služba - 2/2024 O-NET s.r.o. 36336653  67.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2417013 4.3.2024 Prenájom optickej siete 2/2024 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240158 4.3.2024 Servisné práce - Toyota Corola Jankech František JAKUB 32779755  35.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800122 4.3.2024 Benzín a spotrebný tovar 1/2024 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  54.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800113 4.3.2024 Benzín 1/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  185.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 240210038 4.3.2024 Kopírovací papier Tripsy s.r.o. 52724077  987.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 4.3.2024 Telekomunikačné služby 2/2024 - MsÚ, MsP, ZpS Poľná Orange a.s. Ba 35697270  681.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 24013 4.3.2024 Overenie odbornej spôsobilosti pre obsluhu plynových a tlakových zariadení - Športová hala Jozef Koiš - revízie Koiš 30351448  60.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0872023 4.3.2024 služby SUS 4Q Obec Brunovce 311448  428.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 240292 4.3.2024 nájom kopírka Comtec, s.r.o. 36323951  205.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240139 4.3.2024 nájom+energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,920.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 24002 4.3.2024 Catering - Javorina, Javorina 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  660.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240048 4.3.2024 Nákup softwaru MS Office 2021 Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  79.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240148 4.3.2024 Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky 2/2024 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  686.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024117 4.3.2024 Služby energetického manežmentu - 2/2024 ENMON APP s.r.o. 53566653  2,437.20 EUR 
Nastavenia cookies