Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 502007922 16.1.2023 Zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687  12,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022547 16.1.2023 Parkovacia karta NMnV na rok 2023 UNIVERSALPRINT 46126236  215.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 6220736799 16.1.2023 telefony Slovanet a.s. 35954612  67.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 1442022 16.1.2023 Opatrovateľská služba - 11/2022 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  9,359.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 16.1.2023 Nabíjačka na telefón Orange a.s. Ba 35697270  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220505 16.1.2023 Nákup výpočtovej techniky - MsP Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  2,355.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220501 16.1.2023 Nákup výpočtovej techniky - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  3,868.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220746 16.1.2023 Vsakovacie bloky VODOCENTRUM s.r.o. 34138200  2,184.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 22554 16.1.2023 Nájom za 4. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893111  114.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 972022 16.1.2023 Ozvučenie a osvetlenie - Vianočné trhy 2022 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 982022 16.1.2023 Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2022 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220508 16.1.2023 Nákup tlačiatne a toneru - ZOS Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  171.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220510 16.1.2023 Nákup monitorov a príslušenstva - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  848.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220511 16.1.2023 Nákup výpočtovej techniky - MsÚ Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  2,518.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001561424 16.1.2023 služby poštovné Slovenská pošta a.s. 36631124  1,882.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001561425 16.1.2023 Poštové služby - 11/2022 Slovenská pošta a.s. 36631124  900.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220026 16.1.2023 Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 50ks/4,68 eur. ME-TRADEX s.r.o. 46854771  234.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200221546 16.1.2023 Teplo a TÚV za rok 2019 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  -83.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220003 16.1.2023 Účinkovanie skupiny Lubo Kuruc BAND - Vianočné trhy 2022 MD PRODUCTION sro 55119328  1,900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2200017 16.1.2023 Účinkovanie Ivany Regešovej - Vianočné trhy 2022 LE CREATIVE, s.r.o. 35797037  2,500.00 EUR 
Nastavenia cookies