Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3754830602 2.11.2013 telekom. služby 9/2013- MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  23.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 9766689632 5.11.2014 Telekomunikačné služby 9/2014 - Internet MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  23.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 6778104579 9.11.2015 Doménové služby internetu - 10/2015 až 9/2016 - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  23.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 4100991998 13.11.2017 Registrácia domény - ročné predplatné 10/2017 až 9/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469  23.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8218036632 13.11.2018 Služby internetu - doména nove-mesto.sk - predplatne 10/2018 až 9/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469  23.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8242961813 13.11.2019 Telekomunikačné služby - 9/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469  23.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8269608691 9.11.2020 Služby internetu - doména nove-mesto.sk - predplatné 10/2020 až 9/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  23.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8291826337 8.11.2021 Internet - Doménové služby od 10/2021 do 9/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469  23.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8314741992 18.11.2022 Internet - Doménové služby od 10/2022 do 9/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469  23.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8336206247 3.11.2023 Internet - Doménové služby od 10/2023 do 9/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469  23.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1304029 18.5.2013 Funkcionalita na označovanie dokladov a vytváranie xml formátu - MIS EIS 4/2013 až 1/2014 A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  23.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7501361625 18.3.2015 Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  23.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012195 16.11.2012 objednávka -veniec-Pamiatka zosnulých Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201230026 3.12.2012 Umelý veniec k pamiatke zosnulých
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000789665 8.12.2014 Spracovanie PPP - 10/2014 Slovenská pošta a.s. 36631124  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2141131419 19.12.2014 Autorská odmena - Festival zborových spevov SOZA 178454  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202015 7.10.2015 Zdravotné posudky - 8/2015 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2161106651 12.4.2016 Autorská odmena za licenciu - Javorina, Javorina 2016 SOZA 178454  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 392016 18.4.2016 Náklady na zdravotné posudky Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1072017 20.11.2017 Zdravotné posudky - 07/2017 až 10/2017 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  24.00 EUR 
Nastavenia cookies