Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1100946595 2.4.2012 finančný spravodajca - vyúčtovanie SÚVAHA spol. s r.o. 31349765  49.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 752012 2.4.2012 dopravné - voľby NR SR Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  22.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2841000229 2.4.2012 natural 95 - MsP PETROOIL s.r.o. 45975663  113.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2841000215 2.4.2012 natural 95 - MsÚ PETROOIL s.r.o. 45975663  53.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 152012 2.4.2012 odborný seminár - Reklamné, informačné a propagačné zariadenia podľa stav. zákona REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI 34006273  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102012 2.4.2012 znalecký posudok Ing. Igor Ištok 1020308641  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 702449 2.4.2012 uverejnenie inzercie v Hospodárskych novinách (OPSM) Ecopress a.s. 31333524  180.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 712037037 2.4.2012 vodné, stočné - ZOS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 36306410  98.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 201220257 2.4.2012 dopravné - voľby NR SR Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  36.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120148 2.4.2012 statický posudok Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120146 2.4.2012 vodárenské práce - Nám. slobody 7 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  746.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2841000241 2.4.2012 natural 95 - MsP PETROOIL s.r.o. 45975663  61.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2841000232 2.4.2012 natural 95 - MsÚ PETROOIL s.r.o. 45975663  66.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 962012 2.4.2012 posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  72.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1618052012 2.4.2012 odborno-konzultačný seminár REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI 34006273  280.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7202834294 2.4.2012 telekomunikačné služby - MsÚ Slovak Telekom 35763469  48.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120061 2.4.2012 fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  510.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120062 2.4.2012 fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1,258.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120063 2.4.2012 odmena komisionára - 3/2012 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1,630.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120069 2.4.2012 odmena komisionára - 3/2012 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1,185.60 EUR 
Nastavenia cookies