Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2015800231 7.4.2015 Benzín 3/2015 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  77.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4215002532 7.4.2015 Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ BENESTRA, s.r.o. 46303502  104.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 150016 7.4.2015 Projekt stavby pre stavebne povolenie PIO Keramoprojekt a.s. 36308862  19,224.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150034 7.4.2015 Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 2/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,499.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150035 7.4.2015 Odmena komisionára - 2/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,821.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150036 7.4.2015 Odmena komisionára - 2/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  928.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150033 7.4.2015 Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 2/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  342.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150082 7.4.2015 oprava a údržba bytových domov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2,274.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150080 7.4.2015 oprava a údržba bytových domov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,321.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150045 7.4.2015 Odmena komisionára - 3/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,821.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150044 7.4.2015 Fond prevázdky, údržby a opráv - za nebyty - 3/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,499.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150043 7.4.2015 Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 3/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  342.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100150046 7.4.2015 Odmena komisionára - 3/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  928.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150148 7.4.2015 Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  152.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150149 7.4.2015 Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  543.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150119 7.4.2015 Vodárenské práce - MsÚ Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  25.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300150126 7.4.2015 Vodárenské práce - MsP Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  24.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 5150099 7.4.2015 Tlaková skúška zbraní KONŠTRUKTA-Defence, a.s. 34139800  227.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000821436 7.4.2015 Poštové služby - 2/2015 - MsÚ Slovenská pošta a.s. 36631124  930.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 7.4.2015 Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ Slovanet a.s. 35954612  310.84 EUR 
Nastavenia cookies