Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 70102018 14.12.2018 Poskytnutá strava žiakom z Uherského Brodu - 26.10.2018 Základná škola Odborárska 36125148  21.80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210025 10.1.2022 Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... Základná škola Odborárska 36125148  150.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220008 11.4.2022 Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... Základná škola Odborárska 36125148  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210024 10.1.2022 Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... Základná škola kpt. Nálepku 31202667  115.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220007 11.4.2022 Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... Základná škola kpt. Nálepku 31202667  175.00 EUR 
Detail Zmluva - Protokol 24/2019-OPSM 25.11.2019 Predmetom tohto protokolu je odňatie správy nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v... Základná škola 36 125 148   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2021/027/D/OFIS 9.6.2021 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nové Mesto nad Váhom 00178349 0020  600.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2022/024/D/OFIS 15.3.2022 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nové Mesto nad Váhom 00178349 0020  600.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/022/D/OFIS 16.3.2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nové Mesto nad Váhom 00178349 0020  600.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/27/D/OEaR 14.6.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nové Mesto nad Váhom 00178349 0020  600.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 34/2016/OFIS 2.8.2016 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zakúpenie výstroje pre 6-tich... Základná organizácia OZH Nové Mesto nad Váhom 30811261/304  600.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 12/2017/OFIS 19.4.2017 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zakúpenie posilňovacieho... Základná organizácia OZH Nové Mesto nad Váhom 30811261/304  700.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 29/2018/OFIS 17.5.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zakúpenie vyslobodzovacieho... Základná organizácia OZH Nové Mesto nad Váhom 30811261/304  1,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/022/D/OFIS 12.4.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Základná organizácia OZH Nové Mesto nad Váhom 30811261/304  1,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2020/032/D/OFIS 10.8.2020 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Základná organizácia Odborového zväzu hasičov Nové Mesto nad Váhom 30811261/304  1,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/032/D/OFIS 30.5.2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Nové Mesto nad Váhom 008970190362  700.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/25/D/OEaR 15.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Nové Mesto nad Váhom 008970190362  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019166 3.7.2019 Rolované trávnikové koberce - dodanie a pokládka Záhradky s.r.o. 51751500  650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201911 20.8.2019 Dodávka a pokládka trávnikových kobercov - areál sýpky a sobášky Záhradky s.r.o. 51751500  650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240100018 3.4.2024 reprezentačné Z&J SK,s.r.o. 80.00 EUR 
Nastavenia cookies