Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2300311863 14.4.2023 Členský príspevok na rok 2023 Združenie miest a obcí Slovenska 584614  3,714.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400311863 5.2.2024 Členský príspevok na rok 2024 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614  4,073.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400311863 5.2.2024 Členský príspevok na rok 2024 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614  4,073.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 506338 4.4.2011 Členský príspevok na rok 2011 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR   50.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015200 1.12.2015 Zelená voda - analýza vody a návrh opatrení na elimináciu makrofytov Združenie Flos Aquae 65767853  527.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 32/2013 OFIS 4.7.2013 na akciu: JAVORINSKÉ SLÁVNOSTI 2013 Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina 42278872  700.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130027 19.8.2013 ####################################################################################################... Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina 42278872  898.76 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 33/2014/OFIS 26.6.2014 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: JAVORINSKÉ SLÁVNOSTI... Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina 42278872  700.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 26/2015/OFIS 13.7.2015 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Slávnosti bratstva Čechov... Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina 42278872  700.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 30/2016/OFIS 22.6.2016 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Slávnosti bratstva... Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina 42278872  700.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210008 13.9.2021 Prefakturácia dodanej pitnej vody počas Javorinských slávností konaných 31.7. - 01.8.2021 Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina 42278872  1,447.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200071 22.6.2020 Prevoz p. Bartoš Ivan sanitkou z FN TN do ZOS Kolára 12 NMnV dňa 15.5.2020 ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o. 36323284  52.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020096 29.5.2020 chemická injektáž muriva Nám.slobody 22 (Hudobná škola) Zdenko Marko 40269001  6,361.85 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 16/2019/KZ-OPSM 9.12.2019 predaj bytu a príslušných častí - byt č. 2, na 1. p. bytového domu súpisné číslo 332,... Zdenka Hrehorová   78,700.00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 8-11 18.7.2011 Výroba, dodávka a montáž překážek do skateparku Zdeněk Kotyza – PARKPILOT 73582107  23,970.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311 3.10.2011 Výroba, dodávka a montáž překážek do skateparku Zdeněk Kotyza – PARKPILOT 73582107  23,970.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 3/2024/ŽP 5.3.2024 Úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov,... Zberné suroviny Žilina a.s. 50634518   
Detail Faktúra vyšlá 41170004 7.4.2017 V zmysle bodu 3.11 čl. 3 zmluvy na ochranu objektov č. 00062/RPCO Vám fakturujeme neoprávnené... Zberne druhotných surovín , s.r.o. 34151940  10.00 EUR 
Detail Zmluva o výpožičke 1/2024-OPSM-P 11.1.2024 Zmluva o výpožičke motorového vozidla. Zariadenie pre seniorov - Poľná 55 605 702   
Detail Zmluva - Dohoda doh. o ukončení z. 1/2024-OPSM 28.2.2024 Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke motorového vozidla. Zariadenie pre seniorov - Poľná 55 605 702   
Nastavenia cookies