Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41160037 19.9.2016 Fakturujeme Vám za vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase DAMAC s.r.o. 50249118  5.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 13.2.2019 Eurofondové verejné obstarávanie - školenie - Mgr. Pavličková Creatio eu, s.r.o. 50242032  90.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017204 10.11.2017 Zameranie (polohopis a výškopis so sieťami) v lokalite bývalých kasární na situovania... GSK Trenčín s.r.o. 50183630  670.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10170041 20.12.2017 Geodetické práce - lokalita bývalých kasární GSK Trenčín s.r.o. 50183630  670.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019007 17.12.2018 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie areálu bývalých kasární na ul. Bzinskej GSK Trenčín s.r.o. 50183630  825.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10180058 13.2.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie kasární GSK Trenčín s.r.o. 50183630  825.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201617 19.9.2016 Prípravné práce na audite za r.2015 Monika Laurová, Ing. 50174380  2,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190102 13.11.2019 Akreditovaný kurz: Inštruktor sociálnej rehabilitácie - p. Labuda Útulok OZ Planéta Malého princa 50170473  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10200007 22.4.2020 Inštruktor rozvoja pracovných zručností - školenie - Bc. Radoský (Útulok) OZ Planéta Malého princa 50170473  285.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017229 30.11.2017 Javorina, Javorina - 14.1.2018 OZ Robíme s radosťou 50170465  2,700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180001 12.2.2018 Vystúpenie La Gioia - Javorina, Javorina 2018 Robíme s radosťou o.z. 50170465  2,700.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017123 28.7.2017 Dodávka a montáž kovového oplotenia v areály ZŠ Tematínska N&P Grup,s.r.o. 50157400  2,284.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170058 19.10.2017 Dodávka a montáž kovového oplotenia medzi detským dopr. a futbalovým ihriskom - ZŠ... N&P Group, s.r.o. 50157400  2,284.86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022140 29.7.2022 Oplotenie výbehu pre psov N&P Group, s.r.o. 50157400  5,642.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220213 17.10.2022 Výbeh pre psov - park D.Štubňu N&P Group, s.r.o. 50157400  5,642.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160239 12.10.2016 Prenájom mobilných WC - NMJ 2016 EVENT SERVICE, s.r.o. 50146211  804.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017054 10.4.2017 prenosné WC -NJ 2017 EVENT SERVICE, s.r.o. 50146211  804.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170958 22.9.2017 Prenájom mobilných WC - JOJKA v meste EVENT SERVICE, s.r.o. 50146211  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170983 11.10.2017 Prenosné WC - NMJ 2017 EVENT SERVICE, s.r.o. 50146211  804.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120180300 22.10.2018 Prenosné WC - NMJ 2018 EVENT SERVICE, s.r.o. 50146211  804.00 EUR 
Nastavenia cookies