Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - Dohoda doh. o ukončení z. 1/2024-OPSM 28.2.2024 Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke motorového vozidla. Zariadenie pre seniorov - Poľná 55 605 702   
Detail Zmluva Iná ZO-2023-010 16.10.2023 Zmluva o poskytovaní manažérskych služieb. RONY s.r.o. 55 462 456   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/050/D/OFIS 15.11.2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Miestny odbor Matice slovenskej Nové Mesto nad Váhom 55 285 589  300.00 EUR 
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 30/2022/MsKS 17.1.2023 Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. MD SOUND s.r.o. 54965110  1,900.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023114 17.5.2023 Dni Mesta - Eusebio a DJ Jucky Manza s.r.o. 54945569  1,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023008 17.7.2023 Hudobná produkcia Eusebio a DJ Jucky - Dni mesta 2023 Manza s.r.o. 54945569  1,600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023365 26.12.2023 Silvester na námestí -DJ - hudobné predstavenie Manza s.r.o. 54945569  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023023 4.1.2024 DJ Silvester 2023 Manza s.r.o. 54945569  1,300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023185 13.7.2023 PD Ing.Simona Vozatárová TZB _Vozo 54935105  690.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15082023 2.10.2023 Vypracovanie PD - ZTI návrh tokovej kanalizácie - MŠ Poľovnícka Ing. Simona Vozatárová TZB- Vozo 54935105  690.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 1/2023/ZoBZ-OPSM 17.4.2024 Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva.
MANSAR s.r.o. 54872316   
Detail Faktúra došlá 20230008 1.8.2023 Fotografickéslužby - Marhuľobranie 13.07.2023 FourMM s.r.o. Potvorice 54772257  250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023357 15.12.2023 foto-búdka FourMM s.r.o. 54772257  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230015 4.1.2024 Foto služby FourMM s.r.o. Potvorice 54772257  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240002 4.3.2024 Fotografické služby - ples FourMM s.r.o. Potvorice 54772257  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023030005 15.5.2023 Výmena náplní na úpravu vody - Útulok PRE-INSTAL s.ro. 54736617  151.49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022081 18.5.2022 DNI MESTA Avokado music s.r.o. 54574471  1,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220004 13.7.2022 Vystúpenie skupiny Music Box Project - Dni mesta 2022 Avokado music, s.r.o. 54574471  1,400.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230010 2.9.2023 Faktúrujeme Vám užívanie pozemkov v areáli Zelená Voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom od... Beach Bar s.r.o. 54485690  994.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 26032024 27.3.2024 Dodanie diela - vypracovanie projektovej dokumentácie: Prípravné práce projektu "Zvýšenie... projekt-GEO s.r.o. 54417091  23,964.00 EUR 
Nastavenia cookies