Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20190033 | 28.5.2019 | Rekonštrukcia sobášna miestnosť - dlažba, obklady | Lackovič Martin | 40375919 | 9,077.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018167 | 13.9.2018 | rozvodov požiarneho vodovodu a tlaková skúška požiarnych hadíc v objektoch MsÚ, ZOS,... | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 134.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012144 | 13.9.2012 | štúdia novej tribúny v športovej hale | Ing.Miloš Šimončič,CSc - M3 Atelier kpt.Nálepku 1N | 34552162 | 300.00 EUR |
Detail | Zmluva k zmluve o dielo | Dodatok č.1 Z č.08/PC-FA/2015 | 8.12.2016 | Urbanisticko-architektonická štúdia – areál Technických služieb mesta - zmena času... | Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH | 00397687 | |
Detail | Faktúra vyšlá | 41180034 | 14.9.2018 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 700.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41180035 | 14.9.2018 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41180032 | 14.9.2018 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | VIX s.r.o. | 31565590 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41180037 | 14.9.2018 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Tech-Holding, s.r.o. | 36311782 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41180042 | 14.9.2018 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 500.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 14072014 | 15.7.2014 | viacúčelový športový povrch z umelej trávy 2. generácie vrátane kremičitého piesku s... | ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. | 36847500 | 29,869.09 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014015 | 10.2.2014 | Vytýčenie sietí Slovak Telekom v priestore pred Nemocnicou s poliklinikou v Novom Meste nad... | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79.20 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 08/PC-FA/2015 | 1.10.2015 | Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa... | Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH | 00397687 | 1,188.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 21/VYR/016 | 14.9.2021 | "Preložka distribučného STL plynovodu – Predĺženie ulíc Tematínska-Nová: Preložka... | REPROGAS s.r.o. | 36 347 051 | 91,834.06 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130027 | 19.8.2013 | ####################################################################################################... | Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina | 42278872 | 898.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1370000921 | 10.8.2012 | - | Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom | 42024102 | 66.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1370000960 | 3.9.2012 | - | Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom | 42024102 | 63.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002012 | 3.1.2013 | - | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,702.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200306206 | 3.1.2013 | - | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 150.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5012012 | 18.1.2013 | - | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,780.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1302520000 | 2.7.2013 | - Stavebné právo 2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 87.83 EUR |