Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1330804558 | 3.9.2013 | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 712,45 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 130100524 | 17.9.2013 | INCOMP,s.r.o. | 45418365 | 420,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201365 | 3.10.2013 | Marketing a Media Servis\Kristina Hasoňová | ? | 135,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3060013337 | 19.11.2013 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR | 00151866 | 48,59 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013227 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 909,53 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013229 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 489,30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013228 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 496,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013230 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 329,66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20130436 | 3.12.2013 | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 360,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 130100693 | 3.12.2013 | INCOMP,s.r.o. | 45418365 | 644,16 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3060014593 | 3.12.2013 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR | 00151866 | 57,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20140044 | 4.4.2014 | VITA software,s.r.o. | ? | 313,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3060019798 | 4.4.2014 | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 57,72 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 0032015 | 18.12.2015 | Obec Brunovce | 311448 | 54,51 EUR | |
Detail | Faktúra | za rok 2014 556,67€ | 16.2.2016 | ||||
Detail | Faktúra došlá | 519160003 | 16.2.2016 | Ministerstvo vnútra SR | ? | 42,39 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2016011 | 4.7.2016 | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3060099879 | 10.1.2022 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 18,51 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 732022 | 16.9.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 404,25 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 0102013 | 2.7.2024 | Obec Hrádok | 311618 | 560,19 EUR |