|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
03/2018/OFIS |
6.4.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: bežecké preteky Behu... |
Obec Kálnica |
00311669 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150061 |
14.1.2016 |
Fakturujeme vám za ubytovanie vášho občana Priadku Jozefa, nar. 23.8.1964 v našom "Útulku... |
Obec Kočovce |
00311685 |
30.00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
37845/2023/OŠ |
13.12.2023 |
Dohoda zmluvných strán o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a... |
Obec Lúka |
00311758 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
16-2021-OV |
19.8.2021 |
Stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Oprava strechy pavilónu telocvične a... |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
00311863 |
201,942.72 EUR |
Detail |
Zmluva - Dohoda |
D-16-2021-OV |
2.6.2022 |
Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 16/2021/OV
|
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
00311863 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023161 |
20.6.2023 |
catering pri príležitosti konania Dní mesta v dňoch 9.6 - 11.6.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00311863 |
640.20 EUR |
Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
49/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi č. 2 na ... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
66.00 EUR |
Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
3/2016/OFIS |
1.4.2016 |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
71.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25271021 |
8.11.2021 |
Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky - online školenie |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
0034006656 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18052022 |
13.6.2022 |
Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov - Ing. Lišková |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
0034006656 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
13.1.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7002012 |
13.2.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1322012 |
1.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2342012 |
15.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2562012 |
26.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201220257 |
2.4.2012 |
dopravné - voľby NR SR |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
36.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3262012 |
20.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
120,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3432012 |
20.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3882012 |
27.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3902012 |
27.4.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |