Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 03/2018/OFIS 6.4.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: bežecké preteky Behu... Obec Kálnica 00311669  500.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150061 14.1.2016 Fakturujeme vám za ubytovanie vášho občana Priadku Jozefa, nar. 23.8.1964 v našom "Útulku... Obec Kočovce 00311685  30.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 37845/2023/OŠ 13.12.2023 Dohoda zmluvných strán o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a... Obec Lúka 00311758   
Detail Zmluva o dielo 16-2021-OV 19.8.2021 Stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Oprava strechy pavilónu telocvične a... BENY-STAV Prievidza, s.r.o. 00311863  201,942.72 EUR 
Detail Zmluva - Dohoda D-16-2021-OV 2.6.2022 Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 16/2021/OV
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. 00311863   
Detail Objednávka vyšlá 2023161 20.6.2023 catering pri príležitosti konania Dní mesta v dňoch 9.6 - 11.6.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00311863  640.20 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 49/2015/OFIS 14.12.2015 poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi č. 2 na ... Mesto Stará Turá 00312002  66.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 3/2016/OFIS 1.4.2016 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi... Mesto Stará Turá 00312002  71.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 25271021 8.11.2021 Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky - online školenie Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre 0034006656  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18052022 13.6.2022 Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov - Ing. Lišková Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre 0034006656  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12012 13.1.2012 transfer na bežné výdavky r. 2012 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  115,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7002012 13.2.2012 transfer na bežné výdavky r. 2012 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  115,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1322012 1.3.2012 transfer na bežné výdavky r. 2012 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  30,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2342012 15.3.2012 transfer na bežné výdavky r. 2012 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  115,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2562012 26.3.2012 transfer na bežné výdavky r. 2012 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  30,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201220257 2.4.2012 dopravné - voľby NR SR Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  36.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3262012 20.4.2012 transfer na bežné výdavky r. 2012 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  120,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3432012 20.4.2012 transfer na bežné výdavky r. 2012
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  30,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3882012 27.4.2012 transfer na bežné výdavky r. 2012
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  15,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3902012 27.4.2012 transfer na kapitálové výdavky r. 2012
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  10,000.00 EUR 
Nastavenia cookies