Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9001661626 5.2.2024 Poštové služby - 12/2023 Slovenská pošta a.s. 36631124  890.10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240001 5.2.2024 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  107.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240002 5.2.2024 Úprava modulu OBJEDNÁVKY NETIX Solutions s.r.o. 43783627  96.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5042300503 5.2.2024 Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  50.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230163 5.2.2024 Právne služby - BOLT s.r.o. inLEGAL 52645991  386.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 23509 5.2.2024 Dofakturácia za nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2023 elektrika, voda a rok 2023 plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  46.85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240004 5.2.2024 Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 2ks x 12€ = 24€ ME-TRADEX s.r.o. 46854771  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2435100196 5.2.2024 Tvorba a uverejnenie inzercie - výberové konanie OIaV, OŽP Petit Press a.s. 35790253  62.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 79240027 5.2.2024 SMART SPRAVODAJ v rámci systému MUNIPOLIS od 11/2023 až 10/2024 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  547.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 202430001 5.2.2024 Pohrebný obrad zosn. P. Fraňo Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  663.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 3640207627 5.2.2024 Predplatné časopisu + online verzie - Verejné obstarávanie na rok 2024 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  179.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240023 5.2.2024 Nákup softwaru Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  79.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400110 5.2.2024 Odmena výkonným umelcom za rok 2024 - verejný rozhlas Slovgram 17310598  38.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230659 5.2.2024 Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - BD 2199,... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  374.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230665 5.2.2024 Oprava čerpadla - Trenčianska 13 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  248.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230674 5.2.2024 Výmena vodomeru - BD Lieskovská 2526 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  269.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230684 5.2.2024 Vodárenské práce - MsÚ Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  76.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230689 5.2.2024 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Trenčnianska 2199 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  53.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230690 5.2.2024 Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  46.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230692 5.2.2024 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  6.62 EUR 
Nastavenia cookies