Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017048 6.4.2017 Objednávka pracovných vinylových rukavíc na upratovanie verejných priestranstiev Leja-SK, s.r.o.,Jaroslava Mažárová 44211881  100.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 17900005 10.5.2017 Pracovné rukavice - Školy čistia mesto LEJA- SK s.r.o. 44211881  100.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018060 6.4.2018 Objednávka pracovných pomôcok - rukavíc pre školy na Deň Zeme Leja-SK, s.r.o., Jaroslava Mažárová 44211881  100.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 18900003 14.5.2018 Pracovné pomôcky - Deň zeme 2018 LEJA- SK s.r.o. 44211881  100.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 19900004 10.5.2019 Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2019 LEJA- SK s.r.o. 44211881  100.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022049 8.4.2022 Objednávka pracovných rukavíc LEJA-SK s.r.o. 44211881  126.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22900003 16.5.2022 Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2022 LEJA- SK s.r.o. 44211881  126.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190056 21.10.2019 Výroba insígnií ADVERTA CZ s.r.o. 44205961  2,180.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 06/2012 26.4.2012 na akciu: Futsalovú extraligu juniorov U-19 – Najvyššia slovenská juniorská liga vo... ETNA SK Futsal s.r.o. 44188358  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2105804003 14.5.2018 Ubytovanie pre hodnotiacu komisiu - FAJ 2018 etna sk, s.r.o. 44188358  106.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019064 28.3.2019 FAJ ETNA SK, s.r.o. 44188358  1,632.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219000080 10.5.2019 Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2019 etna sk, s.r.o. 44188358  1,632.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 221000040 19.8.2021 Hotelové služby od 6.7.2021 do 10.7.2021 etna sk, s.r.o. 44188358  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 221000071 11.10.2021 Ubytovanie - Dni mesta 2021 etna sk, s.r.o. 44188358  55.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024029 16.2.2024 Projektová dokumentácia sadovníckych úprav - výsadba ihličnatého stromu na Námestí slobody... landart s.r.o. 44158840  864.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2401015 3.4.2024 Projektová dokumentácia k výsadbe vianočného stromčeka na Námestí Slobody landart s.r.o. 44158840  514.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020108 23.6.2020 spracovanie auditu verejného osvetlenia mesta
Nové Mesto nad Váhom
CEVO, s.r.o. 44155590  9,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20025 26.10.2020 Audit verejného obstarávanie MsÚ CEVO s.r.o. 44155590  9,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100018 2.9.2023 Oprava mestských komunikácii STAVCEST s.r.o. 44150814  28,855.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100023 2.10.2023 Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu STAVCEST s.r.o. 44150814  25,877.93 EUR 
Nastavenia cookies