Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 200912012 | 17.10.2012 | Kapitálová dotácia z rozpočtu 2012 - digitalizácia kina Považan
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 50,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4952012 | 28.5.2012 | kapitálové výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 2,388.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6462013 | 19.8.2013 | kapitálové výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300712013 | 17.9.2013 | kapitálové výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4312015 | 18.5.2015 | Kapitálové výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10042013 | 17.12.2013 | kapitálové výdavky - Banská, NsP | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12472012 | 3.12.2012 | Kapitálové výdavky - dlažba Železničná, podsypy, značky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3982013 | 18.5.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 257382013 | 2.7.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5382013 | 17.7.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 20,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5902013 | 17.7.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6682013 | 19.8.2013 | kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 17,678.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6692013 | 19.8.2013 | kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7722013 | 3.10.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8852013 | 2.11.2013 | kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 5,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9502013 | 3.12.2013 | kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra | 6262015 | 20.7.2015 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra | 6742015 | 4.8.2015 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4422016 | 7.6.2016 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 325132015 | 9.11.2015 | Kapitálové výdavky - odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 5,010.00 EUR |