Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/042/PKR/OFIS 23.6.2023 Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Atletický oddiel AFC 34009159  1,040.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 34/2017/OFIS 11.12.2017 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie chodu Atletického... Atletika Nové Mesto nad Váhom   3,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 13/2018/OFIS 14.5.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: zabezpečenie chodu... Atletika Nové Mesto nad Váhom 50 858 670  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/010/D/OFIS 15.3.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie... Atletika Nové Mesto nad Váhom 50 858 670  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2020/012/D/OFIS 12.3.2020 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Atletika Nové Mesto nad Váhom 50 858 670  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2021/012/D/OFIS 18.5.2021 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Atletika Nové Mesto nad Váhom 50 858 670  3,200.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2022/015/D/OFIS 3.3.2022 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Atletika Nové Mesto nad Váhom 50 858 670  2,900.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/035/D/OFIS 12.6.2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Atletika Nové Mesto nad Váhom 50 858 670  650.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/37/D/OEaR 17.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Atletika Nové Mesto nad Váhom 50 858 670  455.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023173 3.7.2023 autobusová preprava Nové Mesto n/V - Uherský Brod a späť, športový deň ATM Group s.r.o 43944311  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023203 1.8.2023 Autobusová preprava na trase NMnV - Uherský Brod a späť ATM Group, s.r.o. 43944311  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019045 4.3.2019 náhradné diely do defibrilátora AURA TRADE s.r.o. 44733721  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 192019 12.4.2019 Náhradné diely do defibrilátora - MsP AURA Trade s.r.o. 44733721  274.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020040 22.4.2020 Nákup setu baterky a elektrod - defiblirátor MsP AURA Trade s.r.o. 44733721  274.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024012 1.2.2024 defibrilátor AURA TRADE s.r.o.   876.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024031 19.2.2024 AURA TRADE s.r.o. 44733721  274.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 240081 4.3.2024 Príslušenstvo k AED prístrojom AURA Trade s.r.o. 44733721  876.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240094 3.4.2024 Príslušenstvo a náhradné diely k AED - MsP AURA Trade s.r.o. 44733721  274.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1630003 19.1.2016 Nákup automobilu - Peugeot BOXER - ZpS AUTO - LION, s.r.o. 36323675  22,186.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 61021012 16.2.2016 Zimné pneumatiky s prísluženstvom - sociálny taxík - ZpS AUTO - LION, s.r.o. 36323675  996.94 EUR 
Nastavenia cookies