|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
23154 |
15.6.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytových priestorov 1. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
7.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23220 |
1.8.2023 |
Nájom za nevytové priestory - II. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23294 |
2.9.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektrikny a vody - 2. štvrťrok 2023 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
9.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23332 |
3.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov za III. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23377 |
4.12.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriny a vody - 3. štvrťrok 2023 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
9.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23423 |
4.1.2024 |
Nájom nebytových priestorov za IV. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23444 |
4.1.2024 |
Zabezpečenie obsluhy počas školenia zamestnancov MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23509 |
5.2.2024 |
Dofakturácia za nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2023 elektrika, voda a rok 2023 plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
46.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23509 |
5.2.2024 |
Dofakturácia za nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2023 elektrika, voda a rok 2023 plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
46.85 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
20032024-4 |
25.3.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
40.00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
21032024-3 |
25.3.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
80.00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
28052024-4 |
3.6.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
20.00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
28052024-12 |
3.6.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky k voľbám do Európskeho parlamentu 2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
4.3.2024 |
Catering - Javorina, Javorina 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
660.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24034 |
4.3.2024 |
Catering - ples |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24053 |
3.4.2024 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024181 |
4.6.2024 |
Občerstvenie na podujatie Deň mesta - oceňovanie osobnosti mesta. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
749.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160046 |
7.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CBG, spol.s r.o. |
00896292 |
200.00 EUR |
Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
14/2011/OFIS |
10.5.2011 |
Dotácie na akciu: rekondično – rehabilitačná činnosť klubu sclerosis multiplex . |
Klub SM pri SZSM |
00896900010 |
200.00 EUR |
Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
13/2012 |
26.4.2012 |
na akciu: činnosť klubu, rekondično – rehabilitačné pobyty klubu sclerosis multiplex,... |
Klub SM pri SZSM |
00896900010 |
500.00 EUR |