Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/026/D/OFIS 24.5.2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. RT Dance School o.z. 50 626 051  1,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/28/D/OEaR 13.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. RT Dance School o.z. 50 626 051  4,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8800311863 3.2.2012 služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2012 Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. 36857432  955.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 8800311863 4.2.2013 Služby verejnosti poskytované STV a SRo.
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. 36857432  79.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 12001 20.1.2012 prevádzkový poriadok kanalizácie - Viacúčelová sála Rozborová Alena, Ing. 36127116  200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012091 28.6.2012 Dodávka a montáž dverí do športovej haly v Novom Meste nad Váhom ROPSPOL a.s., 36306886  1,714.49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 24618/2011/OV 15.9.2011 REKONŠTRUKCIA KINA POVAŽAN NA VIACÚČELOVÚ SÁLU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM ROPSPOL a.s.   23,515.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25780/2011 10.10.2011 „Rekonštrukcia ciest, chodníkov parkovísk a vnútroblokov“- dodávka a položenie zámkovej... ROPSPOL a.s.   19,261.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 111525 25.11.2011 REKONŠTRUKCIA KINA POVAŽAN NA VIACÚČELOVÚ SÁLU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM ROPSPOL a.s. 36306886  11,924.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 111600 9.12.2011 REKONŠTRUKCIA KINA POVAŽAN NA VIACÚČELOVÚ SÁLU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM ROPSPOL a.s. 36306886  11,987.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 111730 27.12.2011 Rekonštrukcia ciest, chodníkov parkovísk a vnútroblokov“- dodávka a položenie zámkovej... ROPSPOL a.s. 36306886  19,261.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012122 24.8.2012 Dodávka zámkovej dlažby pri Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom ROPSPOL a.s. 36306886  11,911.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 120841 17.9.2012 Materiál z prevádzky - Trenčianska.
ROPSPOL a.s. 36306886  1,714.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 41120022 17.9.2012 V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... ROPSPOL a.s. 36306886  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120936 2.10.2012 Zámková dlažba - MsKS
ROPSPOL a.s. 36306886  4,439.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 120934 2.10.2012 Zámková dlažba - MsKS
ROPSPOL a.s. 36306886  2,336.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 120913 2.10.2012 Zámková dlažba - MsKS.
ROPSPOL a.s. 36306886  4,303.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 120967 3.12.2012 Zámková dlažba - MsKS
ROPSPOL a.s. 36306886  1,835.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 121020 17.12.2012 Vrátené palety - MsKS
ROPSPOL a.s. 36306886  -681.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 121045 17.12.2012 Vrátenie paliet - MsKS
ROPSPOL a.s. 36306886  -250.99 EUR 
Nastavenia cookies