Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1010051701 13.2.2017 Telekomunikačné služby - 12/2016 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS Slovanet a.s. 35954612  448.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 10.3.2017 Telekomunikačné služby - 1/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  453.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 7.4.2017 Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ, MsP, KD, ZOS, Útulok Slovanet a.s. 35954612  416.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 10.5.2017 Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS Slovanet a.s. 35954612  432.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 13.6.2017 Telekomunikačné služby - 5/2017 - MsÚ Slovanet a.s. 35954612  413.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 14.7.2017 Telekomunikačné služby 5/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS Slovanet a.s. 35954612  466.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 14.8.2017 Telekomunikačné služby 7/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS Slovanet a.s. 35954612  461.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 11.9.2017 Telekomunikačné služby - 7/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS Slovanet a.s. 35954612  383.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 11.10.2017 Telekomunikačné služby - 9/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS Slovanet a.s. 35954612  422.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 13.11.2017 Telekomunikačné služby - 10/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS Slovanet a.s. 35954612  438.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 12.12.2017 Telekomunikačné služby - 11/2017 - MsÚ, MsP, KD, ZOS, Útulok Slovanet a.s. 35954612  468.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 20.12.2017 Telekomunikačné služby - 12/2017 - MsÚ, MsP, KD, ZOS Slovanet a.s. 35954612  442.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 12.2.2018 Telekomunikačné služby 12/2017 - MsÚ, MsP, KD, Útulok, ZOS Slovanet a.s. 35954612  371.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 14.3.2018 Telekomunikačné služby - 1/2018 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  483.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 11.4.2018 Telekomunikačné služby 3/2018 - MsP, MsÚ, ZOS, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  431.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 14.5.2018 Telekomunikačné služby - 4/2018 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  418.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 14.6.2018 Telekomunikačné služby - 5/2018 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  494.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 14.7.2018 Telekomunikačné služby - 6/2018 - MsÚ Slovanet a.s. 35954612  485.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 14.8.2018 Telekomunikačné služby - 7/2018 - MsP, MsÚ, ZOS, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  418.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 14.9.2018 Telekomunikačné služby - 8/2018 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD Slovanet a.s. 35954612  431.22 EUR 
Nastavenia cookies